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太白镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算信息
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公开目录.



一、太白镇概况

(一)部门主要职能

(二)部门人员构成

二、太白镇预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

(九)资产情况

(十)采购预算情况

(十一)项目目标绩效申报情况

(十二)部门整体支出目标情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

(二)政府采购情况说明

(三)资产情况说明

(四)预算绩效管理情况

(五)项目支出安排情况说明

(六)国有资本经营预算情况说明

(七)名词解释


一、太白镇人民政府概况

一、部门主要职能

(一)、党委工作职责:

1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2)保证监督职能。

3)教育和管理职能。

4)服从和服务于经济建设的职能。

5)负责抓好本党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作及安全生产

6)完成委、政府交给的其他工作任务。
  ()、政府职能:

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本与外镇乡的经济交流与合作,抓好招商引资,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,村组道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。


二、部门概况

(一)部门预算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

太白镇人民政府

行政单位

2

太白镇财政所

事业单位

3

太白镇村建中心

事业单位

4

太白镇人社中心

事业单位

5

太白镇安监站

事业单位

6

太白镇林业站

事业单位

7

太白镇农技站

事业单位

8

太白镇水利站

事业单位

9

太白镇文广站

事业单位

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

78

72

30

42

18



二、太白镇人民政府2019年度部门预算公开报表

1.太白镇人民政府2019年部门收支预算总表

贵州省绥阳县太白镇人民政府2019年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)                                     单位:万元

2019年收入

2019年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

1129.71

一、一般公共服务支出

456.30


二、原预算外转一般公共预算管理资金收入


二、公共安全支出

18.75


三、政府性基金预算拨款收入


三、教育支出

2.00


四、事业收入


四、文化体育与传媒支出

16.33


五、事业单位经营收入


五、社会保障和就业支出

99.02


六、其他收入


六、医疗卫生与计划生育支出

38.60




七、城乡社区支出

37.49




八、农林水支出

358.05




九、住房保障支出

58.80




十、灾害防治及应急管理支出

34.37




十一、预备费

10.00


本年收入合计





上年结转


结转下年








收  入  总  计

1129.71

支  出  总  计

1129.71




2.太白镇人民政府2019年部门收入总表(单位:万元):

贵州省绥阳县太白镇人民政府2019年部门收入总表

                                               单位:万元

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

科目编码

科目名称

201

  一般公共服务支出

456.30


456.30

20101

    人大事务

13.13


13.13

2010101

      行政运行

10.13


10.13

2010104

      人大会议

3.00


3.00

20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

320.45


320.45

2010301

      行政运行

287.45


287.45

2010308

      信访事务

4.00


4.00

2010399

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

29.00


29.00

20106

    财政事务

65.23


65.23

2010601

      行政运行

65.23


65.23

2010699

      其他财政事务支出

0.00


0.00

20110

    人力资源事务

25.84


25.84

2011050

      事业运行

25.84


25.84

20131

    党委办公厅(室)及相关机构事务

31.66


31.66

2013101

      行政运行

28.16


28.16

2013199

      其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

3.50


3.50

20132

    组织事务

0.00


0.00

2013299

      其他组织事务支出

0.00


0.00

204

  公共安全支出

18.75


18.75

20402

    公安

18.75


18.75

2040299

      其他公安支出

18.75


18.75

205

  教育支出

2.00


2.00

20502

    普通教育

2.00


2.00

2050299

      其他普通教育支出

2.00


2.00

207

  文化旅游体育与传媒支出

16.33


16.33

20701

    文化和旅游

2.00


2.00

2070108

      文化活动

2.00


2.00

20708

    广播电视

14.33


14.33

2070801

      行政运行

14.33


14.33

208

  社会保障和就业支出

99.02


99.02

20805

    行政事业单位离退休

78.24


78.24

2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.24


78.24

2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

0.00


0.00

20807

    就业补助

15.00


15.00

2080705

      公益性岗位补贴

15.00


15.00

20810

    社会福利

1.00


1.00

2081004

      殡葬

1.00


1.00

20811

    残疾人事业

1.25


1.25

2081199

      其他残疾人事业支出

1.25


1.25

20827

    财政对其他社会保险基金的补助

3.52


3.52

2082702

      财政对工伤保险基金的补助

1.56


1.56

2082703

      财政对生育保险基金的补助

1.96


1.96

210

  卫生健康支出

38.60


38.60

21007

    计划生育事务

2.00


2.00

2100717

      计划生育服务

2.00


2.00

21011

    行政事业单位医疗

36.60


36.60

2101101

      行政单位医疗

13.62


13.62

2101102

      事业单位医疗

13.76


13.76

2101103

      公务员医疗补助

9.21


9.21

212

  城乡社区支出

37.49


37.49

21201

    城乡社区管理事务

20.49


20.49

2120101

      行政运行

20.49


20.49

21205

    城乡社区环境卫生

17.00


17.00

2120501

      城乡社区环境卫生

17.00


17.00

213

  农林水支出

358.05


358.05

21301

    农业

133.44


133.44

2130104

      事业运行

51.44


51.44

2130106

      科技转化与推广服务

2.00


2.00

2130199

      其他农业支出

80.00


80.00

21302

    林业和草原

45.03


45.03

2130204

      林业事业机构

43.03


43.03

2130204

      防灾减灾

2.00


2.00

21303

    水利

43.31


43.31

2130301

      行政运行

42.31


42.31

2130399

      其他水利支出

1.00


1.00

21305

    扶贫

23.30


23.30

2130502

      一般行政管理事务

3.00


3.00

2130550

      扶贫事业机构

20.30


20.30

21307

    农村综合改革

112.97


112.97

2130705

      对村民委员会和村党支部的补助

112.97


112.97

221

  住房保障支出

58.80


58.80

22102

    住房改革支出

58.80


58.80

2210201

      住房公积金

58.80


58.80

224

  灾害防治及应急管理支出

34.37


34.37

22401

    应急管理事务

34.37


34.37

2240106

      安全监管

5.00


5.00

2240150

      事业运行

29.37


29.37

227

  预备费

10.00


10.00

227

    预备费

10.00


10.00

227

      预备费

10.00


10.00



3.太白镇人民政府2019年部门支出总表(单位:万元):


贵州省绥阳县太白镇人民政府2019年部门支出总表

                                                               单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

  一般公共服务支出

456.30

416.80

39.50

20101

    人大事务

13.13

10.13

3.00

2010101

      行政运行

10.13

10.13

0.00

2010104

      人大会议

3.00

0.00

3.00

20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

320.45

287.45

33.00

2010301

      行政运行

287.45

287.45

0.00

2010308

      信访事务

4.00

0.00

4.00

2010399

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

29.00

0.00

29.00

20106

    财政事务

65.23

65.23

0.00

2010601

      行政运行

65.23

65.23

0.00

2010699

      其他财政事务支出

0.00

0.00

0.00

20110

    人力资源事务

25.84

25.84

0.00

2011050

      事业运行

25.84

25.84

0.00

20131

    党委办公厅(室)及相关机构事务

31.66

28.16

3.50

2013101

      行政运行

28.16

28.16

0.00

2013199

      其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

3.50

0.00

3.50

20132

    组织事务

0.00

0.00

0.00

2013299

      其他组织事务支出

0.00

0.00

0.00

204

  公共安全支出

18.75

0.70

18.05

20402

    公安

18.75

0.70

18.05

2040299

      其他公安支出

18.75

0.70

18.05

205

  教育支出

2.00

0.00

2.00

20502

    普通教育

2.00

0.00

2.00

2050299

      其他普通教育支出

2.00

0.00

2.00

207

  文化旅游体育与传媒支出

16.33

14.33

2.00

20701

    文化和旅游

2.00

0.00

2.00

2070108

      文化活动

2.00

0.00

2.00

20708

    广播电视

14.33

14.33

0.00

2070801

      行政运行

14.33

14.33

0.00

208

  社会保障和就业支出

99.02

83.02

16.00

20805

    行政事业单位离退休

78.24

78.24

0.00

2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.24

78.24

0.00

2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

20807

    就业补助

15.00

0.00

15.00

2080705

      公益性岗位补贴

15.00

0.00

15.00

20810

    社会福利

1.00

0.00

1.00

2081004

      殡葬

1.00

0.00

1.00

20811

    残疾人事业

1.25

1.25

0.00

2081199

      其他残疾人事业支出

1.25

1.25

0.00

20827

    财政对其他社会保险基金的补助

3.52

3.52

0.00

2082702

      财政对工伤保险基金的补助

1.56

1.56

0.00

2082703

      财政对生育保险基金的补助

1.96

1.96

0.00

210

  卫生健康支出

38.60

36.60

2.00

21007

    计划生育事务

2.00

0.00

2.00

2100717

      计划生育服务

2.00

0.00

2.00

21011

    行政事业单位医疗

36.60

36.60

0.00

2101101

      行政单位医疗

13.62

13.62

0.00

2101102

      事业单位医疗

13.76

13.76

0.00

2101103

      公务员医疗补助

9.21

9.21

0.00

212

  城乡社区支出

37.49

20.49

17.00

21201

    城乡社区管理事务

20.49

20.49

0.00

2120101

      行政运行

20.49

20.49

0.00

21205

    城乡社区环境卫生

17.00

0.00

17.00

2120501

      城乡社区环境卫生

17.00

0.00

17.00

213

  农林水支出

358.05

173.22

184.83

21301

    农业

133.44

51.44

82.00

2130104

      事业运行

51.44

51.44

0.00

2130106

      科技转化与推广服务

2.00

0.00

2.00

2130199

      其他农业支出

80.00

0.00

80.00

21302

    林业和草原

45.03

43.03

2.00

2130204

      林业事业机构

43.03

43.03

0.00

2130204

      防灾减灾

2.00

0.00

2.00

21303

    水利

43.31

42.31

1.00

2130301

      行政运行

42.31

42.31

0.00

2130399

      其他水利支出

1.00

0.00

1.00

21305

    扶贫

23.30

20.30

3.00

2130502

      一般行政管理事务

3.00

0.00

3.00

2130550

      扶贫事业机构

20.30

20.30

0.00

21307

    农村综合改革

112.97

16.14

96.83

2130705

      对村民委员会和村党支部的补助

112.97

16.14

96.83

221

  住房保障支出

58.80

58.80

0.00

22102

    住房改革支出

58.80

58.80

0.00

2210201

      住房公积金

58.80

58.80

0.00

224

  灾害防治及应急管理支出

34.37

29.37

5.00

22401

    应急管理事务

34.37

29.37

5.00

2240106

      安全监管

5.00

0.00

5.00

2240150

      事业运行

29.37

29.37

0.00

227

  预备费

10.00

0.00

10.00

227

    预备费

10.00

0.00

10.00

227

      预备费

10.00

0.00

10.00




4.太白镇人民政府2019年财政拨款收支总表

贵州省绥阳县太白镇人民政府2019年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

1129.71

一、一般公共服务支出

456.30

456.30



(一)一般公共预算拨款

1129.71

二、公共安全支出

18.75

18.75



   1.原一般公共预算拨款

1129.71

三、教育支出

2.00

2.00



   2.原预算外转一般公共预算管理资


四、文化体育与传媒支出

16.33

16.33



(二)政府性基金预算拨款


五、社会保障和就业支出

99.02

99.02





六、医疗卫生与计划生育支出

38.60

38.60





七、城乡社区支出

37.49

37.49



二、上年结转


八、农林水支出

358.05

358.05



(一)一般公共预算拨款


九、住房保障支出

58.80

58.80



   1.原一般公共预算拨款


十、灾害防治及应急管理支出

34.37

34.37



   2.原预算外转一般公共预算管理资金


十一、预备费

10.00

10.00



(二)政府性基金预算拨款









二、结转下年












收入总计

1129.71

支出总计

1129.71

1129.71




5.太白镇人民政府2019年一般公共预算支出表


贵州省绥阳县太白镇人民政府2019年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)                                                              单位:万元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注

小计

县本级支出

补助所属部门支出

合计

1129.71

833.33

296.38

296.38



201



  一般公共服务支出

456.30

416.80

39.50

39.50



201

 01


    人大事务

13.13

10.13

3.00

3.00



201

01

 01

      行政运行

10.13

10.13

0.00

0.00



201

01

 04

      人大会议

3.00

0.00

3.00

3.00



201

 03


    政府办公厅(室)及相关机构事务

320.45

287.45

33.00

33.00



201

03

 01

      行政运行

287.45

287.45

0.00

0.00



201

03

 08

      信访事务

4.00

0.00

4.00

4.00



201

03

 99

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

29.00

0.00

29.00

29.00



201

 06


    财政事务

65.23

65.23

0.00

0.00



201

06

 01

      行政运行

65.23

65.23

0.00

0.00



201

06

 99

      其他财政事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00



201

 10


    人力资源事务

25.84

25.84

0.00

0.00



201

10

 50

      事业运行

25.84

25.84

0.00

0.00



201

 31


    党委办公厅(室)及相关机构事务

31.66

28.16

3.50

3.50



201

31

 01

      行政运行

28.16

28.16

0.00

0.00



201

31

 99

      其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

3.50

0.00

3.50

3.50



201

 32


    组织事务

0.00

0.00

0.00

0.00



201

32

 99

      其他组织事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00



204



  公共安全支出

18.75

0.70

18.05

18.05



204

 02


    公安

18.75

0.70

18.05

18.05



204

02

 99

      其他公安支出

18.75

0.70

18.05

18.05



205



  教育支出

2.00

0.00

2.00

2.00



205

 02


    普通教育

2.00

0.00

2.00

2.00



205

02

 99

      其他普通教育支出

2.00

0.00

2.00

2.00



207



  文化旅游体育与传媒支出

16.33

14.33

2.00

2.00



207

 01


    文化和旅游

2.00

0.00

2.00

2.00



207

01

 08

      文化活动

2.00

0.00

2.00

2.00



207

 08


    广播电视

14.33

14.33

0.00

0.00



207

08

 01

      行政运行

14.33

14.33

0.00

0.00



208



  社会保障和就业支出

99.02

83.02

16.00

16.00



208

 05


    行政事业单位离退休

78.24

78.24

0.00

0.00



208

05

 05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.24

78.24

0.00

0.00



208

05

 06

      机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

0.00



208

 07


    就业补助

15.00

0.00

15.00

15.00



208

07

 05

      公益性岗位补贴

15.00

0.00

15.00

15.00



208

 10


    社会福利

1.00

0.00

1.00

1.00



208

10

 04

      殡葬

1.00

0.00

1.00

1.00



208

 11


    残疾人事业

1.25

1.25

0.00

0.00



208

11

 99

      其他残疾人事业支出

1.25

1.25

0.00

0.00



208

 27


    财政对其他社会保险基金的补助

3.52

3.52

0.00

0.00



208

27

 02

      财政对工伤保险基金的补助

1.56

1.56

0.00

0.00



208

27

 03

      财政对生育保险基金的补助

1.96

1.96

0.00

0.00



210



  卫生健康支出

38.60

36.60

2.00

2.00



210

 07


    计划生育事务

2.00

0.00

2.00

2.00



210

07

 17

      计划生育服务

2.00

0.00

2.00

2.00



210

 11


    行政事业单位医疗

36.60

36.60

0.00

0.00



210

11

 01

      行政单位医疗

13.62

13.62

0.00

0.00



210

11

 02

      事业单位医疗

13.76

13.76

0.00

0.00



210

11

 03

      公务员医疗补助

9.21

9.21

0.00

0.00



212



  城乡社区支出

37.49

20.49

17.00

17.00



212

 01


    城乡社区管理事务

20.49

20.49

0.00

0.00



212

01

 01

      行政运行

20.49

20.49

0.00

0.00



212

 05


    城乡社区环境卫生

17.00

0.00

17.00

17.00



212

05

 01

      城乡社区环境卫生

17.00

0.00

17.00

17.00



213



  农林水支出

358.05

173.22

184.83

184.83



213

 01


    农业

133.44

51.44

82.00

82.00



213

01

 04

      事业运行

51.44

51.44

0.00

0.00



213

01

 06

      科技转化与推广服务

2.00

0.00

2.00

2.00



213

01

 99

      其他农业支出

80.00

0.00

80.00

80.00



213

 02


    林业和草原

45.03

43.03

2.00

2.00



213

02

 04

      林业事业机构

43.03

43.03

0.00

0.00



213

02

 34

      防灾减灾

2.00

0.00

2.00

2.00



213

 03


    水利

43.31

42.31

1.00

1.00



213

03

 01

      行政运行

42.31

42.31

0.00

0.00



213

03

 99

      其他水利支出

1.00

0.00

1.00

1.00



213

 05


    扶贫

23.30

20.30

3.00

3.00



213

05

 02

      一般行政管理事务

3.00

0.00

3.00

3.00



213

05

 50

      扶贫事业机构

20.30

20.30

0.00

0.00



213

 07


    农村综合改革

112.97

16.14

96.83

96.83



213

07

 05

      对村民委员会和村党支部的补助

112.97

16.14

96.83

96.83



221



  住房保障支出

58.80

58.80

0.00

0.00



221

 02


    住房改革支出

58.80

58.80

0.00

0.00



221

02

 01

      住房公积金

58.80

58.80

0.00

0.00



224



  灾害防治及应急管理支出

34.37

29.37

5.00

5.00



224

 01


    应急管理事务

34.37

29.37

5.00

5.00



224

01

 06

      安全监管

5.00

0.00

5.00

5.00



224

01

 50

      事业运行

29.37

29.37

0.00

0.00



227



  预备费

10.00

0.00

10.00

10.00



227



    预备费

10.00

0.00

10.00

10.00



227



      预备费

10.00

0.00

10.00

10.00




6.太白镇人民政府2019年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)



贵州省绥阳县太白镇人民政府2019年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)                                             单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


工资福利支出

698.52

698.52

0.00


30101

基本工资

200.10

200.10

0.00


30102

津贴补贴

221.02

221.02

0.00


30103

奖金

8.55

8.55

0.00


30107

绩效工资

87.46

87.46

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

78.24

78.24

0.00


30110

 职工基本医疗保险缴费

27.39

27.39

0.00


30111

 公务员医疗补助缴费

9.21

9.21

0.00


30112

 其他社会保障缴费

4.78

4.78

0.00


30113

 住房公积金

58.80

58.80

0.00


30199

 其他工资福利支出

2.98

2.98

0.00


……

……






商品和服务支出

92.05

19.92

72.13


30201

 办公费

9.94

0.00

9.94


30202

 印刷费

0.10

0.00

0.10


30204

 手续费

0.15

0.00

0.15


30205

 水费

2.10

0.00

2.10


30206

 电费

4.00

0.00

4.00


30207

 邮电费

0.00

0.00

0.00


30211

 差旅费

3.33

0.00

3.33


30213

 维修(护)费

0.00

0.00

0.00


30215

 会议费

9.44

0.00

9.44


30216

 培训费

5.15

0.00

5.15


30217

 公务接待费

11.02

0.00

11.02


30224

 被装购置费

0.70

0.00

0.70


30226

 劳务费

0.00

0.00

0.00


30228

 工会经费

3.65

0.00

3.65


30229

 福利费

2.73

0.00

2.73


30231

 公务用车运行维护费

18.45

0.00

18.45


30239

 其他交通费用

21.29

19.92

1.37


……

……






对个人和家庭的补助

42.75

42.75

0.00


30302

 退休费

38.13

38.13

0.00


30305

 生活补助

4.52

4.52

0.00


30309

 奖励金

0.10

0.10

0.00


30399

 其他对个人和家庭的补助





……

……






其他资本性支出





31002

办公设备购置





……

……






合计

833.33

761.20

72.13



7.太白镇人民政府2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表


贵州省绥阳县太白镇人民政府2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位:万元

项目

2018年初预算数

2019年初预算数

2019年与上年预算数相比增减变化比率

2019年与上年预算数相比增减变化原因

2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注


合计

45.25

45.25

0.00%


4.01%



一、因公出国(境)费

——

——

——

——

——



二、公务接待费

24.3

24.3

0.00%


2.15%



三、公务车购置及运行维护费

20.95

20.95

0


1.85%



     1、公务车运行维护费

20.95

20.95

0


1.85%



     2、公务车购置费

——

——

——

——

——






8.太白镇人民政府2019年政府性基金预算支出表

贵州省绥阳县太白镇人民政府2019年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出





















合计






9.太白镇人民政府2019年初资产情况表

贵州省绥阳县太白镇人民政府2019年初资产情况表

单位:万元

项  目

行次

数量

价值

资产总额

1


136.77

一、流动资产

2



二、固定资产

3


238.67

  (一)房屋(平方米)

4

5,498.00

158.20

        1.办公用房

5

667.00


   2.业务用房

6

4,740.00


  3.其他

7



  (二)汽车(台、辆)

8



        1.轿车

9



        2.越野车

10

3

47.95

        3.小型载客汽车

11



        4.大中型载客汽车

12



        5.其他车型

13



  (三)单价在20万元以上的设备(台、套…)

14



        1.单价20万元(含)-200万元

15



        2.单价200万元(含)以上

16



  (四)其他固定资产

17



减:累计折旧及减值准备

18


101.90

三、长期投资

19



四、在建工程

20



五、无形资产

21



减:累计摊销

22



六、其他资产

23



10.太白镇人民政府2019年政府采购预算表

贵州省绥阳县太白镇人民政府2019年政府采购预算表

                                    单位:万元

项目

行次

采购预算




总计

财政性资金

其他资金


栏次


1

2

3


合计

1





货物

2





工程

3





服务

4





11.太白镇人民政府2019年项目支出绩效目标情况表

贵州省绥阳县太白镇人民政府2019年项目支出绩效预算目标情况表

                                                                  单位:万元

项目名称

项目类别

项目起止时间

资金来源(万元)

项目年度目标

资金合计

其中:中央补助

本级安排

下级配套

其他收入

结转结余

其他资金

人大会议专项经费


201901

3.00


3.00





人大会议费人大工作是对党委、政府工作起到监督、制约作用,使乡代表更好的履行代表职责,保证乡人大工作正常运转结合本乡工作实际,制定年初计划,并按计划推进工作。

党代会议专项经费


201901

3.50


3.50





召开党代会支出费用

网络通讯与维护


201901

7.00


7.00





政府办公室网络运行维护费、电话费

路灯供电与维护


201901

10.00


10.00





政府办公楼电费以及集镇街道路灯电费、维修维护费

人武工作经费


201901

2.00


2.00





武装征兵工作经费

计划生育服务经费


201901

2.00


2.00





计划生育服务、宣传等经费

综治信访维稳经费


201901

4.00


4.00





信访、综治、维稳、纪检监察

教育发展经费


201901

2.00


2.00





教育发展经费

殡葬改革经费


201901

1.00


1.00





民政事务、殡葬等支出

扶贫工作经费


201901

3.00


3.00





脱贫攻坚工作保障经费

政府公共服务保障经费


201901

10.00


10.00





党政办公日常事务支出

综合目标考核奖励


201901

80.00


80.00





年终目标考核奖

预备费


201901

10.00


10.00





预备费

农业技术推广保障经费


201901

2.00


2.00





农业生产、示范点建设、病虫害防治等经费

集镇卫生管理经费


201901

17.00


17.00





集镇卫生管理、危房改造管理、污水处理等保障经费

文化活动经费


201901

2.00


2.00





文化和体育等活动开展、广场舞开放经费

安全监管经费


201901

5.00


5.00





道路交通、农机、消防、建筑、食品、烟花爆竹、非煤矿山、地质灾害等安全监管保障经费

水利安全经费


201901

1.00


1.00





水利防汛、抗旱经费

森林防火经费


201901

2.00


2.00





森林防火经费

公益性岗位人员补助


201901

15.00


15.00





公益性岗位工资

一村一警务人员经费


201901

18.05


18.05





六村一社区一村一警务人员岗位工资及养老保险

村级人员经费


201901

96.83


96.83





在任村干部岗位工资、在任村干部工龄工资、离任村干部生活困难补贴、离任村干部内保、在任村干部养老保险、组干部报酬、村支书主任奖励、村监委工资。

合计

296.38


296.38






填报说明:1、项目类别。根据项目目标选择填报:工作运行保障、产业发展、民生保障、基础设施建设、信息化网络建设、其他;2、项目年度目标。要求最大限度量化表述项目实施后发挥的作用、达到的目的等。

12. 太白镇人民政府2019年部门整体支出绩效目标情况表


贵州省绥阳县太白镇人民政府2019年部门整体支出绩效目标表

部门名称

绥阳县太白镇人民政府


部门(单位)总体资金情况(万元):

资金总额(万元):

1129.71



基本支出

833.33



项目支出

296.38



                 其他



 部门(单位)职能概述

(一)、党委工作职责:
(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
(2)保证监督职能。
(3)教育和管理职能。
(4)服从和服务于经济建设的职能。
(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作及安全生产。
(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
 (二)、政府职能:
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外镇乡的经济交流与合作,抓好招商引资,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,村组道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。


 部门绩效目标

 目标1:合理使用资金,加大民生资金的投入。
 目标2:加强财政资金监管,确保财政资金的安全。
 目标3:培植新财源,狠抓财政收入,确保各项工作正常运转。     


绩          效                指                 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明



产出

数量





















质量





















时效





















成本




















效益

经济效益





















社会效益

加大专项经费管理,确保脏、乱、差问题得到整治,为广大群众创造一个良好的生活环境。




















生态效益





















可持续影响




















满意度

服务对象    满意度





























其他

……



















其他说明的问题






联系人:王鹏



联系电话:0851-26120002


太白镇人民政府2019年度部门预算安排说明.

(一)部门收入总体情况.

太白镇人民政府2019年度一般公共预算拨款收入为1129.71万元,其中一般公共服务支出为456.3万元,公共安全支出为18.75万元,教育支出为2.00万元,文化体育与传媒支出为16.33万元,社会保障和就业支出为99.02万元,医疗卫生与计划生育支出为38.60万元,城乡社区支出为37.49万元,农林水支出为358.05万元,住房保障支出为58.80万元,灾害防治及应急管理支出为34.37万元,预备费支出为10.00万元。

(二)部门支出总体情况

太白镇人民政府2019年度一般公共预算拨款支出为1129.71万元,其中一般公共服务支出为456.3万元,公共安全支出为18.75万元,教育支出为2.00万元,文化体育与传媒支出为16.33万元,社会保障和就业支出为99.02万元,医疗卫生与计划生育支出为38.60万元,城乡社区支出为37.49万元,农林水支出为358.05万元,住房保障支出为58.80万元,灾害防治及应急管理支出为34.37万元,预备费支出为10.00万元。

(三)财政拨款收入支出预算总体情况

太白镇人民政府2019年度一般公共预算拨款收入为1129.71万元,一般公共预算拨款支出为1129.71万元。

(四)一般公共预算支出预算情况.

太白镇人民政府2019年度一般公共预算拨款支出为1129.71万元,基本支出合计为833.33万元,项目支出合计为296.38万元:其中一般公共服务支出基本支出416.80万元,项目支出39.5万元;公共安全支出基本支出0.7万元,项目支出18.05万元;教育支出项目支出2万元;文化体育与传媒支出基本支出14.33万元,项目支出2万元;社会保障和就业支出基本支出83.02万元,项目支出16.00万元;医疗卫生与计划生育支出基本支出36.60万元,项目支出2.00万元;城乡社区支出基本支出20.49万元,项目支出17.00万元;农林水支出基本支出173.22万元,项目支出184.83万元;住房保障支出基本支出58.80万元;灾害防治及应急管理支出基本支出为29.37万元,项目支出为5.00万元;预备费支出为项目支出10.00万元。

(五)一般公共预算基本支出情况

太白镇人民政府2019年度一般公共预算基本支出包括人员经费和公用经费,其中人员经费761.20万元(工资福利支出698.52万元,对个人和家庭的补助42.75万元,商品和服务支出19.92万元),公用经费72.13万元(商品和服务支出72.13万元。)

(六)一般公共预算 “三公”经费支出情况

太白镇人民政府2019年度“三公”经费预算数公务接待费为24.30万元,相比较2018年初预算数24.30万元,减少0%,占2019年一般公共预算支出的2.15%;2019年公务用车运行维护费预算数为20.95万元,相比较2018年初预算数20.95万元,减少0%,占2019年一般公共预算支出的1.85%。

(七)政府性基金预算收支预算情况(无预算)


太白镇人民政府2019年度部门预算安排说明

(一)部门收入总体情况

2019年收入预算总额1129.71万元,各项收入预算与部门收入预算总额占比为:一般公共服务支出456.30万元,占收入预算总额的40.39%;公共安全支出18.75万元,占收入预算总额的1.66%;教育支出为2.00万元,占收入预算总额的0.18%;文化体育与传媒支出为16.33万元,占收入预算总额的1.45%;社会保障和就业支出为99.02万元,占收入预算总额的8.77%;医疗卫生与计划生育支出为38.60万元,占收入预算总额的3.42%;城乡社区支出为37.49万元,占收入预算总额的3.32%;农林水支出为358.05万元,占收入预算总额的31.69%;元,住房保障支出为58.80万元,占收入预算总额的5.20%;灾害防治与应急管理支出为34.37万元,占收入预算总额的3.04%,预备费支出为10.00万元,占收入预算总额的0.88%。

(二)部门支出总体情况

2019年支出总额1129.71万元,其中,基本支出833.33万元,占部门支出总额的73.76%;项目支出296.38万元,占部门支出总额的26.24%。

(三)财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入支出预算1129.71万元,其中当年收入1129.71万元,无上年结转。

(四)一般公共预算支出预算情况

2019年支出总额1129.71万元,其中,基本支出833.33万元,占部门支出总额的73.76%,;项目支出296.38万元,占部门支出总额的26.24%%;因为项目支出里面包含了部分人员经费例如公益性岗位等,所以导致基本支出减少,项目支出增加。

(五)一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出833.33万元,其中:人员经费761.20万元,占基本支出的91.34%;公用经费72.13万元,占基本支出的8.66%。

(六)一般公共预算 “三公”经费支出情况

2019年“三公”经费预算39.53万元,占当年公共财政预算支出的3.50%,较上年增加4.85%。

1.因公出国(境)费根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理,暂无预算数据。

2.2019年公务接待费预算18.58万元(其中公用经费支出的公务接待费11.02万元),占一般公共财政预算支出的1.64%,主要用于政府接待所需费用。支出较上年增加10.93%。

3.2019年公务用车运行维护费预算为20.95万元(其中公用经费支出的公务用车运行维护费18.45万元),占当年公共财政预算支出的1.85%,主要用于政府公务用车维护运行费用。

公务车购置费实行总额控制,年初并未分配到本部门,年度中根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门,暂无预算数据。

(七)政府性基金预算收支预算情况

无。

.  三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费预算72.13万元,其中办公费9.94万元、印刷费0.10万元、手续费0.15万元、水费2.10万元、电费4.00万元、差旅费3.33万元、会议费9.44万元、培训费5.15万元、工会经费3.65万元、福利费2.73万元、、公务接待费11.02万元、被装购置费0.7万元、公务用车运行维护费18.45万元、其他交通费用21.29万元。

(二)政府采购情况

2019年无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况

截止2019年初,国有资产合计238.67万元,其中:固定资产238.67万元(办公用房158.20万元,汽车47.95万元),累计折旧及减值准备101.90万元。

(四)预算绩效管理情况

2019年财政安排的绩效目标项目22个,涉及财政拨款预算296.38万元。项目主要目标是:1、实施乡村振兴战略和民生工程,推动全乡经济社会又快又好发展2、强化公共卫生服务,为广大群众创造一个良好的生活环境,3、加强财政资金监管,全力推进扶贫攻坚行动。

(五)项目支出安排情况说明

部门项目支出296.38万元,是用于2019年度项目支出。具体是:

1.人大会议专项经费3.00万元,用于人大会议召开等方面的支出;

2. 党代会议专项经费3.50,用于召开党代会支出费用;

3.网络通讯与维护7.00万元,用于政府办公室网络运行维护费、电话费支出;

4.综治信访维稳经费5.00万元,用于信访、综治、维稳、纪检监察支出;

5.路灯供电与维护10.00万元,用于政府办公楼电费以及集镇街道路灯电费、维修维护费等支出;

6.人武工作经费2.00万元,用于武装征兵工作支出;

7.计划生育服务经费2.00万元,用于计划生育服务、宣传等支出;

8.教育发展经费2.00万元,用于教育发展支出;

9.殡葬改革经费1.00万元,用于民政事务、殡葬等支出;

10.扶贫工作经费3.00,用于脱贫攻坚工作保障支出;

11.政府公共服务保障经费10.00万元,用于党政办公日常事务支出;

12.综合目标考核奖励80.00万元,用于年终目标考核奖励支出;

13.预备费10.00万元;

14.农业技术推广保障经费2.00万元,用于农业生产、示范点建设、病虫害防治等支出;

15.集镇卫生管理经费17.00万元,用于集镇卫生管理、危房改造管理、污水处理等保障经费;

16.文化活动经费2.00万元,用于文化和体育等活动开展、广场舞开放经费;

17.安全监管经费5.00万元,道路交通、农机、消防、建筑、食品、烟花爆竹、非煤矿山、地质灾害等安全监管保障经费;

18.水利安全经费1.00万元,用于水利防汛、抗旱支出;

19.森林防火经费2.00万元,用于森林防火支出;

20.公益性岗位人员补助15.00万元,用于发放公益性岗位人员工资;

21.一村一警务人员经费18.05万元,用于六村一社区一村一警务人员岗位工资及养老保险支出;

22.村级人员经费96.83万元,用于在任村干部岗位工资、在任村干部工龄工资、离任村干部生活困难补贴、离任村干部内保、在任村干部养老保险、组干部报酬、村支书主任奖励、村监委工资等支出。

(六)国有资本经营预算(无)

(七)名词解释

1.上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金,既包括财政拨款结转,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         附件1:2019年太白镇人民政府预算公开表.xls

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