一、部门概况
1、部门主要职能:
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产结构调整方案,组织和批导好各业生产,摘好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进、项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进镇域经济发展。
(2)制定并组织实施镇村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
2、部门预算单位构成:
全镇独立核算单位10个,纳入年初经费预算部门10个;其中财政全额拨款行政部门1个绥阳县黄杨镇人民政府、财政全额补助事业单位9个:分别是黄杨镇财政所、黄杨镇农业服务中心、黄杨镇人力资源和社会保障中心、黄杨镇安全监管工作站、黄杨镇水务管理站,黄杨镇文化服务中心、黄杨镇村建中心、黄杨镇林业站、黄杨镇扶贫工作站。附表格图如下:
序号 |
预算单位 |
单位类型 |
1 |
绥阳县黄杨镇人民政府 |
财政全额拨款行政单位 |
2 |
黄杨镇财政所 |
财政全额拨款事业单位 |
3 |
黄杨镇农业服务中心 |
财政全额拨款事业单位 |
4 |
黄杨镇人力资源和社会保障中心 |
财政全额拨款事业单位 |
5 |
黄杨镇安全监管工作站 |
财政全额拨款事业单位 |
6 |
黄杨镇水务管理站 |
财政全额拨款事业单位 |
7 |
黄杨镇文化服务中心 |
财政全额拨款事业单位 |
8 |
黄杨镇村建中心 |
财政全额拨款事业单位 |
9 |
黄杨镇林业站 |
财政全额拨款事业单位 |
10 |
黄杨镇扶贫工作站 |
财政全额拨款事业单位 |
3、部门人员构成:绥阳县黄杨镇行政事业单位总编制人数90人:其中行政编制35人(公务员31人、行政工勤4人);事业编制55人(专业技术31人、管理岗位21人、工勤3人)。行政事业单位实有在编在册人数共80人;其中公务员29人、行政工勤2人,事业专业技术人员31人、事业管理岗位10人、事业工勤8人,离退休21人。
二、部门预算公开报表及预算安排说明
2018年初部门预算共含11张样表
(一)部门收支总体情况
1.部门收支总表。(详见附表)
2.部门2018年收支总体情况。
2018年全镇一般公共预算拨款收入约1283万元;预算支出共十二项,具体支出构成为:一、一般公共服务预算支出约562万元,占总支出的44%;二、公共安全预算支出2万元,占总支出的0.02%;三、教育预算支出1万元,占总支出的0.01%;四、文化体育与传媒预算支出约35万元,占总支出的2.8%;五、社会保障和就业预算支出约115万元,占总支出的8.9%;六、医疗卫生与计划生育预算支出约70万元,占总支出0.5%;七、城乡社区预算支出约53万元,占总支出的0.4%;八、农林水预算支出约348万元,占总支出的27%;九、资源勘探信息等预算支出23万元,占总支出的0.2%;十、国土资源气象预算支出2万元、占总支出的0.02%;十一、住房保障预算支出约63万元,占总支出的0.5%;十二、预备费8万元,占总支出的1%。
(二)部门收入总体情况
1.部门收入总表(见附件)。
2.部门2018年收入总体情况。
2018年全镇预算收入总额约1283万元,预算收入项目共十二项,具体构成为:一、一般公共服务预算收入约562万元,占总收入的44%;二、公共安全预算收入2万元,占总收入的0.02%;三、教育预算收入1万元,占总收入的0.01%;四、文化体育与传媒预算收入约35万元,占总收入的2.8%;五、社会保障和就业预算收入约115万元,占总收入的8.9%;六、医疗卫生与计划生育预算收入约70万元,占总收入0.5%;七、城乡社区预算收入约53万元,占总收的0.4%;八、农林水预算收入约348万元,占总收入的27%;九、资源勘探信息等预算收入23万元,占总收入的0.2%;十、国土资源气象预算收入2万元、占总收入的0.02%;十一、住房保障预算收入约63万元,占总收入的0.5%;十二、预备费8万元,占总收入的1%。
(三)部门支出总体情况
1.部门支出总表(详见附表)
2.部门2018年支出总体情况说明。
部门支出总额约1283万元,其中基本支出约1114万元、占总支出的87%;项目支出169万元,占总支出的13%
(四)财政拨款收支总体情况
1.财政拨款收支总表。(见附表)
2.部门2018年财政拨款收支总体情况。
2018年全镇一般公共预算拨款收入约1283万元;预算支出共十二项,具体支出构成为:一、一般公共服务预算支出约562万元,占总支出的44%;二、公共安全预算支出2万元,占总支出的0.02%;三、教育预算支出1万元,占总支出的0.01%;四、文化体育与传媒预算支出约35万元,占总支出的2.8%;五、社会保障和就业预算支出约115万元,占总支出的8.9%;六、医疗卫生与计划生育预算支出约70万元,占总支出0.5%;七、城乡社区预算支出约53万元,占总支出的0.4%;八、农林水预算支出约348万元,占总支出的27%;九、资源勘探信息等预算支出23万元,占总支出的0.2%;十、国土资源气象预算支出2万元、占总支出的0.02%;十一、住房保障预算支出约63万元,占总支出的0.5%;十二、预备费8万元,占总支出的1%。
(五)一般公共预算支出情况
1.一般公共预算支出表。(见附表)
2.部门2018年一般公共预算支出情况说明。
部门支出总额约1283万元,其中基本支出约1114万元、占总支出的87%;项目支出169万元,占总支出的13%
(六)一般公共预算基本支出情况
1. 一般公共预算基本支出表。(见附表)
2.部门2018年一般公共预算基本支出情况。
一般公共预算基本支出1114万元,其中人员经费支出预算约1038万元,占公共预算基本支出总额的93%;公用经费支出预算约76万元,占公共预算基本支出总额7%。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
1. 一般公共预算“三公”经费支出表。(见附件)
2. 部门2018年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。
黄杨镇2018年一般公共预算“三公”经费支出项目是一般公务接待和公务用车运行维护费,其中一般公务接待费22.1万元,比2017年减少3.3万元,与上年相比增减变化为-0.13,占公共财政预算支出的1.37%;公车运行维护费18.3万元,比2017年减少0.3万元,与上年预算相比增减变化为-0.002,占公共财政预算支出的1.22%。
2018年我镇二项三公经费预算支出结合了我镇全面工作开展推进的需要,同时结合我镇脱贫攻坚工作任务重、时间紧、公务活动频繁、镇公务车辆严重老化,油耗偏高镇、村公路处于建设改造期的实际,2018年我镇三公经费的预算支出略低于2017年度,主要原因:一是严格公务接待审批、规范公务接待;二是压缩一般性公务接待,降低接待标准;三是厉行节俭。四是严格公务车辆管理,五、规范公务用车审批及油票管理。
3、附2018年三公经费预算与2017年三公经费预算对比表。
2018年绥阳县县本级“三公”经费一般公共财政拨款预算情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增减情况 |
增减% |
增减变动原因说明 |
合 计 |
25.4 |
22.1 |
-3.3 |
-12.99% |
|
一、公务接待费 |
25.4 |
22.1 |
-3.3 |
-12.99% |
|
二、因公出国(境)费 |
0.00% |
||||
三、公务车购置及运行费 |
0.00% |
||||
1.公务用车运行维护费 |
18.33 |
18.3 |
-0.03 |
-0.16% |
|
2.公务车购置费 |
0.00% |
(八)政府性基金预算支出情况
1. 政府性基金预算支出表(无相关预算支出)
2.关于**部门2018年政府性基金预算支出情况说明。
没有政府性基金预算的部门须列出表格并注明无政府性基金预算。
(九)资产情况
1. 资产情况表(见附件)
(十)采购预算情况
1.采购预算表(2018年无相关采购预算)
(十一)项目目标绩效申报情况
1.项目目标绩效申报表(无相关预算支出)
附件1:2018年部门预算及‘三公’经费预算公开说明.docx
附件2:2018年部门预算及‘三公’经费预算信息公开样表.xls
附件3:关于2018年绥阳县县本级“三公”经费预算的公开说明.doc
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