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宽阔镇人民政府2018年度 部门决算
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第一部分部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表(公开10表)

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释



第一部分部门概况

一、部门主要职能(按三定方案分条表述)

1、党委工作职责:

.保证党的路线、方针、政策的贯彻执行落实。

.加强党的思想作风建设,发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用

.按照党管干部原则,把好干部的政治关,教育和管理干部职工职能。

.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作及安全生产。

.完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府工作职能:

.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外镇乡的经济交流与合作,抓好招商引资,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,村组道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

⑥.完成上级政府交办的其它事项。

3、人大工作职能:

.检查、督促宪法及法律、法规在本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议在本行政区域内的遵守和执行,在职权范围内通过和发布决议;

.听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告,监督本级人民政府的工作;

.检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见;

.受理人民群众对本级国家行政机关和工作人员的申诉和意见;

.保护社会主义的全民所有和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。

.完成上级人大和镇党委政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

本单位有1个内设机构,下属9个单位。本单位内设机构包括1个行政、8个事业单位。所属事业单位包括宽阔镇财政所、宽阔镇村建中心、宽阔镇农服中心、宽阔镇安监站、宽阔镇文广站、宽阔镇人力资源和社会保障服务中心、宽阔镇水利站、宽阔镇林业站。

三、部门决算单位构成及人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

绥阳县宽阔镇人民政府

行政单位

2

绥阳县宽阔镇财政所

事业单位

3

绥阳县宽阔镇农服中心

事业单位

4

绥阳县宽阔镇村建中心

事业单位

5

绥阳县宽阔镇林业站

事业单位

6

绥阳县宽阔镇水利站

事业单位

7

绥阳县宽阔镇文广站

事业单位

8

绥阳县宽阔镇人力资源和社会保障服务中心

事业单位

9

绥阳县宽阔镇安监站

事业单位

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

85

91

35

56

29



第二部分  2018年度部门决算公开报表(见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表(公开10表)

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)


第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

(一)2018年度收入决算总额为15688084.44元,比上年减少  772994.46元,同比降低4.7%,其原因是专项事权经费减少 。其中:

1)财政拨款收入15688084.44元,占100%;

(二)2018年度支出决算总额为 15688084.44元,比上年减少772994.46元,同比降低4.7 %,其原因是专项事权经费减少。其中:

1)基本支出11465208.51元,占73.08%;

2)项目支出4222875.93元,占26.92%;

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计15688084.44元,其中一般公共预算财政拨款收入15388084.44元,政府性基金预算财政拨款收入300000元。财政拨款收入比上年减少772994.46元,同比降低4.7%,其原因是人员经费增多,专项事权经费减少

2018年度财政拨款支出总计 15688084.44元,其中一般公共预算财政拨款支出15388084.44元,政府性基金预算财政拨款支出300000元。财政拨款支出比上年减少772994.46元,同比降低4.7%,其原因是人员经费增多,专项事权经费减少

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出15388084.44元,占本年支出合计的98.09 %。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出比上年减1072994.46元,同比降低6.52%,其原因是专项经费减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面(按大类):

一般公共服务支出6911623.33元,占44.92 %;

公共安全支出158344.6 元,占1.03 %;

文化体育与传媒支出235692.24元,占1.53%;

社会保障和就业支出1143872.81元,占7.43 %;

医疗卫生与计划生育支出528943.25元,占3.44 %;

城乡社区支出365784.7 元,占2.38 %;

农林水支出4975871.75元,占32.34 %;

资源勘探信息等支出355726.76元,占2.31 %;

商业服务业等支出10000元,占0.06%

国土海洋气象等支出17330元,占0.11 %;

住房保障支出684895元,占4.45 %;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.预决算增减变化情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为12673400.00元,支出决算为15388084.44元,完成当年预算的121.42 %。具体情况如下:

1)2010101行政运行,当年预算为226264.96元,支出决算为232406元,完成当年预算的102.71%。决算数大于预算数的主要原因是:工资普调

2)2010104人大会议,当年预算为30000.00元,支出决算为29771.5元,完成当年预算的99.24%。决算数小于预算数的主要原因是:预算变动调减专项支出

3)2010301行政运行,当年预算为3494251.68元,支出决算为3792609.84元,完成当年预算的108.54%。决算数大于预算数的主要原因是:工资普调

4)2010302一般行政管理事务,当年预算为78770.71元,支出决算为53800.67元,完成当年预算的68.30%。决算数小于预算数的主要原因是:预算变动调减专项支出

5)2010307法制建设,当年预算为30000.00元,支出决算为28895元,完成当年预算的96.32%。决算数小于预算数的主要原因是:预算变动调减专项支出

6)2010308信访事务,当年预算为20000.00元,支出决算为17410元,完成当年预算的87.05%。决算数小于预算数的主要原因是:预算变动调减专项支出

7)2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出,当年预算为70000.00元,支出决算为24290元,完成当年预算的34.7%。决算数小于预算数的主要原因是:预算变动调减专项支出

8)2010599其他统计信息事务支出,当年预算为20000.00元,支出决算为7000元,完成当年预算的35%。决算数小于预算数的主要原因是:预算变动调减专项支出

9)2010601行政运行,当年预算为865198.92元,支出决算为752741元,完成当年预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是:当年有退休人员死亡超预算安排。

10)2010604预算改革业务,当年预算为15000.00元,支出决算为12806元,完成当年预算的85.37%。决算数小于预算数的主要原因是:预算变动调减专项支出

11)2010699其他财政事务支出,当年预算为385000.00元,支出决算为1090936.41元,完成当年预算的283.36%,决算数大于预算数的主要原因是:预算变动增加年终综合目标考核奖经费。

12)2011050事业运行,当年预算为412092.84元,支出决算为426253.41元,完成当年预算的103.44%。决算数大于预算数的主要原因是:工资普调。

13)2011308招商引资,当年预算为30000.00元,支出决算为11172.5元,完成当年预算的37.24%。决算数小于预算数的主要原因是:预算变动调减专项支出

14)2012901行政运行,当年预算为120331.04元,支出决算为122425.00元,完成当年预算的101.74%。决算数大于预算数的主要原因是:工资普调。

15)2013101行政运行,当年预算为213495.04元,支出决算为218957.00元,完成当年预算的102.56%。决算数大于预算数的主要原因是:工资普调。

16)2013199其他党委办公厅及相关机构事务支出,当年预算为100000.00元,支出决算为70199.00元,完成当年预算的70.2%。决算数小于预算数的主要原因是:预算变动调减专项支出

17)2013399其他宣传事务支出,当年预算为30000.00元,支出决算为19950.00元,完成当年预算的66.5%。决算数小于预算数的主要原因是:预算变动调减专项支出

18)2040299治安管理,当年预算为169740.00元,支出决算为158344.6元,完成当年预算的93.29%。决算数小于预算数的主要原因是:预算变动调减专项支出

19)2070108文化活动,当年预算为20000.00元,支出决算为16557.00元,完成当年预算的82.79%。决算数小于预算数的主要原因是:预算变动调减专项支出

20)2070401行政运行,当年预算为217120.32元,支出决算为219135.24元,完成当年预算的100.93%。决算数大于预算数的主要原因是:工资普调。

21)2080299其他民政管理事务支出,当年预算为40000.00元,支出决算为27100.00元,完成当年预算的67.75%。决算数小于预算数的主要原因是:预算变动调减专项支出

22)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,当年预算为915303.49元 ,支出决算为911814.41元,完成当年预算的99.62%,决算数大于预算数的主要原因是:超预算安排。

23)2080705公益性岗位补贴,当年预算为145000.00元 ,支出决算为133690.22元,完成当年预算的92.20%,决算数小于预算数的主要原因是:预算变动调减专项支出。

24)2082702财政对工伤保险基金的补助,当年预算为18306.14元 ,支出决算为19122.6元,完成当年预算的104.46%,决算数小于预算数的主要原因是:新增人员工伤保险。

25)2082702财政对生育保险基金的补助,当年预算为22882.65元 ,支出决算为28761.7元,完成当年预算的125.69%,决算数小于预算数的主要原因是:普调生育保险基数,新增人员生育保险。

26)2089901其他社会保障和就业支出,当年无预算,支出决算为23383.88元,决算数大于预算数的主要原因是:预算变动调增专项支出。

27)2100408基本公共卫生服务,当年预算为20000.00元 ,支出决算为20000.00元,完成当年预算的100%。

28)2100799其他计划生育事务支出,当年预算为175000.00元 ,支出决算为27159.00元,完成当年预算的15.52%,决算数小于预算数的主要原因是:预算变动调减专项支出。

29)2101101行政单位医疗,当年预算为122444.47元 ,支出决算为152659.24元,完成当年预算的124.68%,决算数大于预算数的主要原因是:普调医疗保险,新增人员医疗保险增加。

30)2101102事业单位医疗,当年预算为152146.61元 ,支出决算为194595.56元,完成当年预算的127.90%,决算数大于预算数的主要原因是:普调医疗保险,新增人员医疗保险增加。

31)2101103公务员医疗补助,当年预算为117180.05元 ,支出决算为134529.45元,完成当年预算的114.81%,决算数大于预算数的主要原因是:普调医疗保险,新增人员医疗保险增加。

32)2120101行政运行,当年预算为142691.8元,支出决算为280538.7元,完成当年预算的196.60%。决算数大于预算数的主要原因是:工资普调,新增调入人员。

33)2120201城乡社区规划与管理,当年预算为140000.00元 ,支出决算为85246.00元,完成当年预算的60.89%,决算数小于预算数的主要原因是:预算变动调减专项支出。

34)2130104事业运行,当年预算为810052.16元,支出决算为796197.29元,完成当年预算的98.29%。决算数小于预算数的主要原因是:超预算安排。

35)2130106科技转化与推广服务,当年预算为30000.00元 ,支出决算为14589.00元,完成当年预算的48.63%,决算数小于预算数的主要原因是:预算变动调减专项支出。

36)2130108病虫害控制,当年预算为20000.00元 ,支出决算为13890.00元,完成当年预算的69.45%,决算数小于预算数的主要原因是:预算变动调减专项支出。

37)2130199其他农业支出,当年预算为30000.00元 ,支出决算为585463.50元,完成当年预算的195.15%,决算数大于预算数的主要原因是:预算变动调增专项支出、一次性补助指标。

38)2130204林业事业机构,当年预算为465167.16元,支出决算为478374.4元,完成当年预算的102.84%。决算数大于预算数的主要原因是:工资普调。

39)2130234林业防灾减灾,当年预算为30000.00元 ,支出决算为13377.00元,完成当年预算的44.59%,决算数小于预算数的主要原因是:预算变动调减专项支出。

40)2130301行政运行,当年预算为485744.76元,支出决算为512998.21元,完成当年预算的105.61%。决算数大于预算数的主要原因是:工资普调、新增招考人员。

41)2130314防汛,当年预算为15000.00元 ,支出决算为13720.00元,完成当年预算的91.47%,决算数小于预算数的主要原因是:预算变动调减专项支出。

42)2130315抗旱,当年预算为25000.00元 ,支出决算为10300.00元,完成当年预算的41.2%,决算数小于预算数的主要原因是:预算变动调减专项支出。

43)2130502一般行政管理事务,当年预算为50000.00元 ,支出决算为39418.5元,完成当年预算的78.84%,决算数小于预算数的主要原因是:预算变动调减专项支出。

44)2130505生产发展,当年无预算,支出决算为1230000元,决算数大于预算数的主要原因是:预算变动增加一次性补助指标。

45)2130705对村民委员会和村党支部的补助,当年预算为855060.00元 ,支出决算为1006909.22元,完成当年预算的117.76%,决算数大于预算数的主要原因是:调增人员经费。

46)2130803农业保险保费补贴,当年无预算,支出决算为260634.63元,决算数大于预算数的主要原因是:预算变动增加保费补贴。

47)2150601行政运行,当年预算为329582.48元,支出决算为332113.76元,完成当年预算的100.77%。决算数大于预算数的主要原因是:工资普调。

48)2150605安全监管监察专项,当年预算为30000.00元 ,支出决算为23613.00元,完成当年预算的78.71%,决算数小于预算数的主要原因是:预算变动调减专项支出。

49)2160504旅游宣传,当年预算为110000.00元 ,支出决算为10000.00元,完成当年预算的9.09%,决算数小于预算数的主要原因是:预算变动调减专项支出。

50)2200111地质灾害防治,当年预算为30000.00元 ,支出决算为17330.00元,完成当年预算的57.77%,决算数小于预算数的主要原因是:预算变动调减专项支出。

(51)2210201住房公积金,当年预算为689063.72元,支出决算为684895元,完成当年预算的99.4%,决算数小于预算数的主要原因是:超预算安排。

(52)227预备费,当年预算为100000.00元,支出决算为0元,,决算数小于预算数的主要原因是:调整预算调减专项。

2.支出按性质分类情况说明

1)一般公共预算财政拨款基本支出11465208.51元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费 10509052.51元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 956156.00元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

2)一般公共预算财政拨款项目支出3922875.93元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

2010104人大会议29771.5元,具体情况如下:开展人大工作,主要用于人大会议费方面。

2010302一般行政管理事务 53800.67元,具体情况如下:主要用于开展干部职工培训、武装工作、妇联工作等。

2010307法制建设 28895.00元,具体情况如下:主要用于综治经费、法制建设经费方面。

2010308信访事务 17410.00元,具体情况如下:主要用于信访维稳工作方面。

2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出 24290.00元,具体情况如下:主要用于新农合新农保工作、经济发展事务工作方面。

2010599其他统计信息事务支出 7000.00元,具体情况如下:主要用于统计工作经费方面。

2010604预算改革业务12806.00元,具体情况如下:主要用于财政预决算编制、财政国库集中支付方面。

2010699其他财政事务支出 1090936.41元,具体情况如下:主要用于年终综合目标考核奖方面。

2010308招商引资 11172.5元,具体情况如下:主要用于招商引资工作方面。

2013199其他党委办公厅及相关机构事务支出 70199.00元,具体情况如下:主要用于党建党务工作、政法工作、纪检工作、七一表彰等工作方面。

2040299治安管理 14557.00元,具体情况如下:主要用于社会综合治安管理工作方面。

2070108文化活动 16557.00元,具体情况如下:主要用于文化下乡工作方面。

2080299其他民政管理事务支出 27100.00元,具体情况如下:主要用于民政、低保、优抚工作方面支出。

2080705公益性岗位补贴133690.22元,具体情况如下:主要用于公益性人员工资方面。

2100408基本公共卫生服务20000.00元,具体情况如下:主要用于孕优工作、公共卫生事业方面。

2100799其他计划生育事务支出 27159.00元,具体情况如下:主要用于计生各个专项工作方面。

2120201城乡社区规划与管理85246.00元,具体情况如下:主要用于三创、“双违”治理工作等方面。

2130106科技转化与推广服务 14589.00元,具体情况如下:主要用于农业技术推广培训工作方面。

2130108病虫害控制13890.00元,具体情况如下:主要用于秋防、病虫害防治控制工作等方面。

2130199其他农业支出585463.5元,具体情况如下:主要用于烤烟发展工作等方面。

2130234林业防灾减灾 13377.00元,具体情况如下:主要用于林业宣传、林政执法工作方面。

2130314防汛 13720.00元,具体情况如下:主要用于防汛应急水利工作方面。

2130315抗旱 10300.00元,具体情况如下:主要用于抗旱应急水利工作方面。

2130502一般行政管理事务 39418.5元,具体情况如下:主要用于精准脱贫工作方面。

2130505生产发展 1230000.00元,具体情况如下:主要用于到村到户(扶贫资金)项目方面。

21300803农业保险保费补贴 260634.63元,具体情况如下:主要用于农业保险保费补贴工作方面。

2150605安全监管监察专项 23613.00元,具体情况如下:主要用于安全生产工作方面。

2160504旅游宣传 10000.00元,具体情况如下:主要用于旅游产业发展工作方面。

2200111地质灾害防治 17330.00元,具体情况如下:主要用于地质灾害排查及宣传工作方面。

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为348600.00元,支出决算为348174.44元,完成预算的99.88%,决算数小于预算数的主要原因为精简三公经费支出。比上年减少25925.55元,降低6.93%,减少原因是严格控制三公经费,精简支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费

2.公务用车购置及运行维护费

2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算为160000.00元,支出决算为159874.44元,完成年初预算的99.92%,决算数小于预算数的主要原因为精简公务车经费支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费支出45.92%,比上年减少425.55元,降低0.26%,减少原因是精简公务车经费支出;其中,公务用车购置243800.00元,购置公务车1台,购置原因为脱贫攻坚下乡需要用车保障。2018年度,单位开支财政拨款的公务用车实有保有量为3辆。

3.公务接待费

2018年度公务接待费年初预算为188600.00元,支出决算为188300.00元,完成年初预算的99.84%,决算数小于预算数的主要原因为精简公务接待费支出。公务接待费占“三公”经费支出54.08%,比上年减少25500.00元,降低11.93%,减少原因是精简公务接待费支出。其中2018年度国内公务接待584批次,5884人次,支出188300.00元,主要是工作检查及交流接待等。

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.2018年度收入决算总额为300000.00元,比上年增加 300000.00元,同比增长100%,其原因是预算变动增加基金支出。

2.2018年度支出决算总额为300000.00元,比上年增加300000.00元,同比增长100%,其原因是预算变动增加基金支出。其中:

1)城乡社区支出 2121301城市公共设施300000.00元;

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

(一)2018年度机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出956156.00元,比上年增加52550元,增长5.82 %。主要原因是:新调入人员及新招考人员。

(二)2018年度政府采购支出情况说明

2018年度,本部门政府采购支出总额40588元,占预算的0.26%。其中:货物采购类 40588元,占预算的0.26 %;工程采购类无;服务采购类 无。

(三)2018年度国有资产占用情况说明

2018年度资产总额 5439614.57元,其中:流动资产809360.99元,固定资产8063138.28元,累计折旧及减值储备3432884.7元。

本单位共有车辆 5辆,其中,实有应急保障用车3辆、另2辆已报废。

(四)预算绩效管理工作开展情况及成效

1.项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计31个项目进行了绩效自评,涉及资金3922875.93元,自评覆盖率达到100%。


第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

附件:宽阔镇2018年部门决算公开表.xls

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