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2018年宽阔镇部门预算及“三公”经费预算公开说明
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一、部门概况

1、部门主要职能:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

 2、部门预算单位构成:全镇共9个部门(1个行政单位,8个事业部门),分别是政府、财政所、农技站、林业站、水利站、文广站、村建中心、人社中心、安监站。

3、部门人员构成:全镇总编制85个(行政36个,事业49个)、在职实有人数87人(其中行政在职41人,事业在职46人),退休人总计29人(其中行政退休19人,事业退休10人)。

二、部门预算公开报表及预算安排说明

2018年初部门预算共含11张样表,各部门在公开时如无相关预算收入支出,须公开空表并说明无相关预算收支。

(一)部门收支总体情况

1.部门收支总表(见附件2(表1))。

2.关于宽阔镇2018年收支总体情况说明。

1)一般公共预算拨款收入1,267.34万元。

2)一般公共预算支出1,267.34万元。

包含一般公共服务支出614.04万元、公共安全支出16.97万元、文化体育与传媒支出23.71万元、社会保障和就业支出115.20万元、医疗卫生和计划生育支出58.68万元、城乡社区事务支出28.27万元、农林水事务支出281.60元、资源勘探信息等事务支出35.96万元、商业服务业等事务支出11.00万元、国土海洋气象等事务支出3.00万元、住房保障支出68.91万元、预备费10.00万元。

(二)部门收入总体情况

1.部门收入总表(见附件2(表2))。

2.关于宽阔镇2018年收入总体情况说明。

一般公共预算拨款收入1,267.34万元,具体包括一般公共服务支出614.04万元、公共安全支出16.97万元、文化体育与传媒支出23.71万元、社会保障和就业支出115.20万元、医疗卫生和计划生育支出58.68万元、城乡社区事务支出28.27万元、农林水事务支出281.60元、资源勘探信息等事务支出35.96万元、商业服务业等事务支出11.00万元、国土海洋气象等事务支出3.00万元、住房保障支出68.91万元、预备费10.00万元。

(三)部门支出总体情况

1.部门支出总表(见附件2(表3))。

2.关于宽阔镇2018年支出总体情况说明。

全镇总支出为1,267.34万元(其中基本支1,082.46元、项目支出184.88万),具体包括一般公共服务支出614.04万(基本支出533.16万元、项目支出80.88万元、公共安全支出16.97万(基本支出13.97万元、项目支出3.00万元、文化体育与传媒支出23.71万(基本支出21.71万元、项目支出2.00万元、社会保障和就业支出115.20万(基本支出96.70万元、项目支出18.50万元、医疗卫生和计划生育支出58.68万元(基本支出39.17万元、项目支出19.50万元)、城乡社区事务支出28.27万(基本支出14.27万元、项目支出14.00万元、农林水事务支出281.60(基本支出261.60万元、项目支出20.00万元、资源勘探信息等事务支出35.96万(基本支出32.96万元、项目支出3.00万元、商业服务业等事务支出11.00万(项目支出)、国土海洋气象等事务支出3.00万(项目支出)、住房保障支出68.91万(基本支出)、预备费10.00万(项目支出)

(四)财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表(见附件2(表4)。

2.关于宽阔镇2018年财政拨款收支总体情况说明。

1)一般公共预算拨款收入1,267.34万元,2018年收入预算总额1,267.34万元,均为公共财政预算拨款收入。比2017增加65.16万元,同比增加5.42%。增加的原因主要是人员经费支出较大

2)一般公共预算支出1,267.34万元,2018年部门预算总额1,267.34万元,其中包含一般公共服务支出614.04万元、公共安全支出16.97万元、文化体育与传媒支出23.71万元、社会保障和就业支出115.20万元、医疗卫生和计划生育支出58.68万元、城乡社区事务支出28.27万元、农林水事务支出281.60元、资源勘探信息等事务支出35.96万元、商业服务业等事务支出11.00万元、国土海洋气象等事务支出3.00万元、住房保障支出68.91万元、预备费10.00万元。对应收入来源划分情况如下:

①基本支出1,082.46万,比2017年增加99.33万元,同比增长9.18%,增长原因是单位新进职工10人,调入职工2人,人员经费增加。

②项目支出184.88万,比2017年减少34.17万元,同比减少18.48%,减少原因主要是财政税收及非税收入征收难度加大,无法完成收入,项目支出预算安排减少。。

项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是人大会议3.00万元、一般行政管理事务7.88万元、法制建设3.00万元、信访事务2.00万元、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出7.00万元、其他统计信息事务支出2.00万元预算改革业务1.50万元、他财政事务支出38.50万元、招商引资3.00万元、其他党委办公(厅)室及相关机构事务支出10.00万元、其他宣传事务支出3.00万元、治安管理3.00万元、文化活动2.00万元、其他民政管理事务支出4.00万元、公益性岗位补贴14.50万元、基本公共卫生服务2.00万元、其他计划生育事务支出17.50万元、城乡社区规划与14.00万元、科技转化与推广服务3.00万元、病虫害控制2.00万元、其他农业支出3.00万元、林业防灾减灾3.00万元、、防汛1.50万元、抗旱2.50万元、一般行政管理事务5.00元、安全监管监察专项3.00万元、旅游宣传11.00万元、地质灾害防治3.00万元、预备费10.00万

(五)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表(见附件2(表5)。

具体包括行政运行(人大)22.63万元、人大会议3.00万元、行政运行(政府)349.43万一般行政管理事务7.88万元、法制建设3.00万元、信访事务2.00万元、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出7.00万元、其他统计信息事务支出2.00万元、行政运行(财政所)86.52万元、预算改革业务1.50万元、其他财政事务支出38.50万元、事业运行(人资中心)41.21万元、招商引资3.00万元、行政运行(共青团)12.03万元、行政运行(党委)21.35万元、其他党委办公(厅)室及相关机构事务支10.00万元、其他宣传事务支出3.00万元、治安管理16.97万元、文化活动2.00万元、行政运行(文广站)21.71万元、其他民政管理事务支出4.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出91.53万公益性岗位补贴14.50万元、其他残疾事务支出1.05万元、财政对工伤保险基金的补助1.83万元、财政对生育保险基金的补助2.29万基本公共卫生服务2.00万元、其他计划生育事务支出17.50万元、行政单位医疗12.24万元、事业单位医疗15.21万元、公务员医疗补助11.72万元、行政运行(村建中心)14.27万元、城乡社区规划与14.00万元、事业运行(农技站)81.01万元、科技转化与推广服务3.00万元、病虫害控制2.00万元、其他农业支出3.00万元、林业事业机构(林业站)46.52万元、林业防灾减灾3.00万元、行政运行(水利站48.57万元、防汛1.50万元、抗旱2.50万、一般行政管理事务(扶贫站)5.00万元、对村民委员会和村党支部的补助(村级)85.51万元、行政运行(安监站)32.96万元、安全监管监察专项3.00万元、旅游宣传11.00万元、地质灾害防治3.00万元、住房公积68.91万元、预备费10.00万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

1. 一般公共预算基本支出表(见附件2(表6)。

2.关于宽阔镇2018年一般公共预算基本支出情况说明。

全镇人员经费支出为1,011.23万元、公用经费支出为71.23万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1. 一般公共预算“三公”经费支出表(见附件2(表7)。

2. 关于宽阔镇2018年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

1)公务接待费18.86万元(由于政府实行厉行节约,压缩接待费);(2)公务车运行维护费为16.00万元(政府厉行节约,压缩小车费)。

(八)政府性基金预算支出情况

1. 政府性基金预算支出表。

2.关于宽阔镇2018年政府性基金预算支出情况说明。

没有政府性基金预算的部门须列出表格并注明无政府性基金预算。

(九)资产情况

1. 资产情况表

(十)采购预算情况

1.采购预算表

(十一)项目目标绩效申报情况

1.项目目标绩效申报表

三、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

机关运行经费是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位在职共87人,退休29人,运行经费共安排71.23万元。其机关运行经费安排情况如下:办公费20.97万元、印刷费0.40万元、水费0.22万元、电费3.64万元、邮电费1.36万元、差旅费3.88万元、会议费6.81万元、培训费1.27万元、公务接待费6.65万元、工会费4.35万元、福利费3.48万元、公务运行维护费16.00万、其他交通费用2.20万元,合计71.23万元。

2.政府采购情况说明

2018年无政府采购预算。

3.名词解释

1)一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

2一般公共预算收入:预算报告中所指的“一般公共预算收入”,即往年预算报告中的“公共财政预算收入”,主要是由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成,具体又可分为税收收入和非税收入两类。 

3基本支出:是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

4项目支出:是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

5“三公”经费一般公共财政拨款预算数:是指当年年初预算安排的用于“三公经费”支出的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。  

6因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7公务用车购置费:指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

8公务用车运行维护费:指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

9公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。


2018年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明,特别涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出,须列明支出项目占相应预算总额的比重,并就项目概况,用途、使用方向、资金分配方案予以说明。

(附注:各部门在2018年度部门预算公开后务必登录公开专栏复核,确保公开内容可正常查阅。)

附件:绥阳县宽阔镇2018年部门预算及‘三公’经费预算信息公开.xls


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