目录
第一部分部门概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
三、部门决算单位构成及人员构成
第二部分 2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表(公开01表)
二、收入决算表(公开02表)
三、支出决算表(公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
九、政府采购情况表(公开09表)
十、资产情况表(公开10表)
十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规;拟订公安工作规划并组织实施;部署、指导、监督、检查全县公安工作。
(二)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策,及时向县委、县政府和上级公安机关报告有关情况和重要信息,提出处理意见;向所属镇乡公安派出所传达市公安局和县政府指示并监督落实。
(三)组织领导本县刑事案件的侦破工作,协调和指挥处置辖区内治安事件和突发事件。
(四)承担依法查处危害社会治安秩序的行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作;负责指挥执行处置暴力恐怖事件、大规模聚众滋事等紧急任务。
(五)组织领导全县公安机关依法管理中国公民出入境和外国人在本地居留、旅行等有关管理工作。
(六)组织领导全县公安机关消防工作,指导、监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作;协助县政府落实《消防法》规定的各项措施。
(七)组织领导全县公安机关维护辖区道路交通安全管理工作,指导监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶员管理工作。
(八)领导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企业、事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
(九)领导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和看守所、拘留所的管理工作;指导、监督并承办未成年人收容教养审批工作。
(十)完成市公安局交办的党和国家领导人、重要外宾、省主要领导视察工作的安全保卫任务和大型社会政治活动的安全保警工作。
(十一)组织领导全县公安机关开展禁贩、禁吸、禁种和禁制毒品工作,承担县禁毒委员会的具体工作。
(十二)领导、监督全县公安机关对公共信息、网络的安全保护工作,负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导、组织、实施网络监控工作;研究制定加强全县公安工作信息技术、刑事技术的方案和措施并组织实施。
(十三)研究制定全县公安机关装备、装备经费等警务保障的方案和措施,指导监督所属镇乡公安派出所警务保障标准、制度的落实工作。
(十四)按规定的权限对公安消防、武警中队执行公安任务实施领导和指挥。
(十五)研究制定全县公安机关人员培训、教育宣传、优抚表彰的方案和措施,按规定的权限管理本机关机构、编制、警衔和干部人事等工作。
(十六)研究制定落实全县公安队伍监督管理的规章制度和具体措施,组织指导监督工作,查处违法违纪案件。
(十七)防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。
(十八)指导县林业部门开展林业公安工作。
(十九)承办县人民政府,市公安局交办的其他工作。
二、机构设置情况
根据上述职能,绥阳县公安局设副科级内设机构15个,二级内设机构35个(股级),派出机构15个(副科级),派出所内设机构4个(股级),即指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、公共网络安全保卫大队、特巡警大队、禁毒大队、出入境管理大队、政工室、督查大队、法制大队、警务保障室、绥阳县看守所、绥阳县拘留所、绥阳县公安局洋川派出所、绥阳县公安局郑场派出所、绥阳县公安局旺草派出所、绥阳县公安局蒲场派出所、绥阳县公安局风华派出所、绥阳县公安局茅垭派出所、绥阳县公安局枧坝派出所、绥阳县公安局宽阔派出所、绥阳县公安局黄杨派出所、绥阳县公安局青杠塘派出所、绥阳县公安局太白派出所、绥阳县公安局温泉派出所、绥阳县公安局小关派出所、绥阳县公安局坪乐派出所、绥阳县公安局大路槽派出所。
三、部门决算单位构成及人员构成
(一)部门决算单位构成
序号 |
单位名称 |
单位类型 |
1 |
绥阳县公安局 |
行政单位 |
注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。
(二)部门人员构成
编制数 |
在编实有人数 |
离退休人员 | ||
合计 |
行政编制 |
事业编制 | ||
316 |
287 |
287 |
0 |
99 |
第二部分 2018年度部门决算公开报表(见附表)
一、收入支出决算总表(公开01表)
二、收入决算表(公开02表)
三、支出决算表(公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
九、政府采购情况表(公开09表)
十、资产情况表(公开10表)
十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
(一)2018年度收入决算总额为89188706.79元,比上年增加14327891.33元,同比增长19.14 %,其原因是本年非财政预算拨款专项收入增加。其中:
(1)财政拨款收入78198706.79元,占87.68%;
(2)上级补助收入0元,占0%;
(3)事业收入0元,占0%;
(4)经营收入0元,占0%;
(5)附属单位缴款0元,占0%;
(6)其他收入10990000.00元,占12.32%。
(二)2018年度支出决算总额为87183348.33元,比上年增加12485303.08元,同比增长16.71%,其原因是其他收入专项支出增加。其中:
(1)基本支出59230047.19元,占67.94%;
(2)项目支出27953301.14元,占32.06%;
(3)上缴上级支出0元,占0%;
(4)经营支出0元,占0%;
(5)对附属单位补助支出0元,占0%。
二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计78198706.79元,其中一般公共预算财政拨款收入78198706.79元,政府性基金预算财政拨款收入 0元。财政拨款收入比上年增加3337891.33元,同比增长4.46%,其原因是本年目标考核奖励调增,致使其他财政事务收入比往年增加4159640万。
2018年度财政拨款支出总计78216395.78元,其中一般公共预算财政拨款支出78216395.78元,政府性基金预算财政拨款支出0元。财政拨款支出比上年增加3594231.02元,同比增长4.82%,其原因是本年目标考核奖励调增,致使其他财政事务收入比往年增加4159640万。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出78216395.78元,占本年支出合计的89.71%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出比上年增加3594231.02元,同比增长4.82%,其原因是本年目标考核奖励调增,致使其他财政事务收入比往年增加4159640万。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面(按大类):
其他财政事务支出(类)支出5983815元,占7.65%;
行政运行科目(类)支出44809162.52元,占57.29%;
治安管理科目(类)支出868000元,占1.11%;
国内安全保卫科目(类)支出26300元,占0.03%;
出入境管理科目(类)支出69500元,占0.09%;
防范和处理邪教犯罪科目(类)支出26300元,占0.03%;
禁毒管理科目(类)支出1767474元,占2.26%;
反恐怖科目(类)支出550000元,占0.7%;
居民身份证管理科目(类)支出52100元,占0.07%;
网络运行及维护科目(类)支出315800元,占0.4%;
拘押收教场所管理科目(类)支出1090800元,占1.39 %;
信息化建设科目(类)支出2193800元,占2.8%;
其他公安支出科目(类)支出12026274.59元,占15.38%;
机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(类)支出3903029.76元,占4.99%;
机关事业单位职业年金缴费支出科目(类)支出150396.74元,占0.19%;
财政对工伤保险基金的补助科目(类)支出69714.47元,占0.09%;
财政对生育保险基金的补助科目(类)支出103480.9元,占0.13%;
行政单位医疗科目(类)支出1239214.7元,占1.58%;
事业单位医疗科目(类)支出2946.3元,占0.004%;
公务员医疗补助科目(类)支出514341.8元,占0.66%;
住房公积金科目(类)支出2453945元,占3.14%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.预决算增减变化情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为78198706.79元,支出决算为78216395.78元,完成当年预算的100.20%。具体情况如下:
(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。当年预算为5983815元,支出决算为5983815元,完成当年预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是:无。
(2)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。当年预算为45068222.12元,支出决算为44809162.52元,完成当年预算的 99.43%。决算数小于预算数的主要原因是:垫付2018年12月公益性岗位保险,待人劳局次月归还。
(3)公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。当年预算为868000元,支出决算为868000元,完成当年预算的100%。
(4)公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项)。当年预算为26300元,支出决算为26300元,完成当年预算的100%。
(5)公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项)。当年预算为129500元,支出决算为69500元,完成当年预算的53.67%,决算数小于预算数的主要原因是:2018年年末追加2018年省级出入境证照经费,未使用完毕结转到2019年使用。
(6)公共安全支出(类)公安(款)防范和处理邪教犯罪(项)。当年预算为26300元,支出决算为26300元,完成当年预算的100%。
(7)公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)。当年预算为1610000元,支出决算为1767474元,完成当年预算的109.78%,决算数大于预算数的主要原因是:2017年年末追加中央禁毒办案经费,未使用完毕结转到2018年使用。
(8)公共安全支出(类)公安(款)反恐怖(项)。当年预算为550000元,支出决算为550000元,完成当年预算的100%。
(9)公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项)。当年预算为55300元,支出决算为52100元,完成当年预算的94.21% ,决算数小于预算数的主要原因是:2018年年末追加2018年省级第二代临时居民身份证制作补助经费,未使用完毕结转到2019年使用。
(10)公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项)。当年预算为315800元,支出决算为315800元,完成当年预算的100%。
(11)公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)。当年预算为1090800元,支出决算为1090800元,完成当年预算的100%。
(12)公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。当年预算为3477600元,支出决算为2193800元,完成当年预算的63%,决算数小于预算数的主要原因是:天网工程项目变更,终止当前服务。
(13)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。当年预算为10560000元,支出决算为12026274.59元,完成当年预算的113.89%,决算数大于预算数的主要原因是:2017年年末追加中央禁毒办案经费,未使用完毕结转到2018年使用。
(14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位离退休(项)。当年预算为3903029.76元,支出决算为3903029.76元,完成当年预算的100%。
(15)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为150396.74元,支出决算为150396.74元,完成当年预算的100%。
(16)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为69714.47元,支出决算为69714.47元,完成当年预算的100%。
(17)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。当年预算为87156.34元,支出决算为103480.9元,完成当年预算的118.73%。决算数大于预算数的主要原因是:按规定每年年中社保基数变动,社保基数上调,生育保险上调,致使决算数据大于预算数。
(18)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为1042912.03元,支出决算为1239214.7元,完成当年预算的118.82%。决算数大于预算数的主要原因是:按规定每年年中社保基数变动,社保基数上调,医疗保险上调,致使决算数据大于预算数。
(19)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为2946.3元,支出决算为2946.3元,完成当年预算的0%。
(20)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为429057.1元,支出决算为514341.8元,完成当年预算的119.87%。决算数大于预算数的主要原因是:按规定每年年中社保基数变动,社保基数上调,公务员医疗补助上调,致使决算数据大于预算数。
(21)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为2453945元,支出决算为2453945元,完成当年预算的100%。
2.支出按性质分类情况说明
(1)一般公共预算财政拨款基本支出59230047.19元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费54343751.99元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费4886295.2元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(2)一般公共预算财政拨款项目支出18986348.59元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:
治安管理科目(支出功能划分)支出868000元;国内安全保卫科目(支出功能划分)支出26300元;出入境管理科目(支出功能划分)支出69500元;防范和处理邪教犯罪科目(支出功能划分)支出26300元;禁毒管理科目(支出功能划分)支出1767474元;反恐怖科目(支出功能划分)支出550000元;居民身份证管理科目(支出功能划分)支出52100元;网络运行及维护科目(支出功能划分)支出315800元;拘押收教场所管理科目(支出功能划分)支出1090800元;信息化建设科目(支出功能划分)支出2193800元;其他公安支出科目(支出功能划分)支出12026274.59元,具体情况如下:治安管理主要用于公安机关开展治安管理工作的支出;国内安全保卫确保国内安全保卫工作有序开展;出入境管理主要反映出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返、出入境证件印刷、管理等工作;防范和处理邪教犯罪用于开展处理“法轮功”、处置冒用宗教名义的邪教组织、处置有害气功等方面的支出;禁毒管理用于开展禁毒管理、宣传工作的支出;居民身份证管理主要用于居民身份证印制、管理等方面的支出;网络运行及维护主要是公安机关各类专网、局域网的租费、运行维护费、软件开发费等支出;拘押收教场所管理主要看守所、行政拘留所等方面的支出;信息化建设用于“金盾”工程等信息化建设方面的支出;其他公共安全支出主要是除上述项目外其他用于公安方面的支出;安全监管监察专项主要用于安全生产信息、法律、技术、宣传等体系运行维护。
四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1300000元,支出决算为614479元,完成预算的47.27%,决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定,厉行节约。比上年增加527147.5元,增长603.62%,增加原因是本年大力开展扫黑除恶专项斗争工作,且新购置3辆执法执勤用车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费
2018年度因公出国(境)费年初预算为0元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因为无。因公出国(境)费占“三公”经费支出0%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。绥阳县公安局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算为1050000万元,支出决算为614479元,完成年初预算的58.52%,决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定,厉行节约。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费支出100%,比上年增加527147.5元,增长(降低)603.62%,增加原因是本年大力开展扫黑除恶专项斗争工作,且新购置3辆执法执勤用车。其中,公务用车购置485960元,购置公务用车3辆,购置原因为更好开展公安工作,特购置3辆执法值勤车辆;公务用车运行维护费128519元。主要用于执法值勤车辆维修维护等。2018年度,单位开支财政拨款的公务用车保有量为47辆。
3.公务接待费
2018年度公务接待费年初预算为250000元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因为本年无公务接待费开支。公务接待费占“三公”经费支出0%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。其中2018年度国内公务接待0批次,0人次,支出0元。
五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.2018年度收入决算总额为0元,比上年增加(或减少)0元,同比增长(或降低)0%,其原因是无。
2.2018年度支出决算总额为0元,比上年增加(或减少)0元,同比增长(或降低)0%,其原因是无。其中:
(1)一般公共服务支出0元;
(2)国防支出0 元;
六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明
2018年度非财政拨款收入决算总额10990000元,其中:事业收入0元,经营收入0元,其他收入10990000元。非财政拨款支出决算总额8966952.55元,其中:其他支出(2299901),年末结转和结余2023047.45元等。
七、其他重要事项的情况说明
(一)2018年度机关运行经费支出情况说明
2018年度本部门机关运行经费支出4886295.2元,比上年减少426687.29元,降低8.03%。主要原因是:本年下达公用经费比去年减少112647.2元,公务交通补贴比去年减少59100元,且今年年底我局垫付公益性岗位保险及工伤人员医疗费用259059.6元,需下年年初归还等。
(二)2018年度政府采购支出情况说明
2018年度,本部门政府采购支出总额1839000元,占预算的100%。其中:货物采购类1839000元,占预算的100 %;工程采购类0元,占预算的0%;服务采购类0元,占预算的0 %。
授予节能环保合同金额0元,占政府采购支出总额的0%;授予不发达地区和少数民族地区合同金额0元,占政府采购支出总额的0%;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0 %。
(三)2018年度国有资产占用情况说明
2018年度资产总额76746146.94元,其中:流动资产21443674.12元,固定资产52942843.82元,长期投资0元,在建工程2359629元,无形资产0元,其他资产0元。
本部门(单位)共有车辆47辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车43辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要是0;单价50万元(含)以上的通用设备0(台、套),单价100万元(含)以上的专用设备(台、套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况及成效
1.项目绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计11个项目进行了绩效自评,涉及资金18986348.59元。
2.项目绩效评价结果
(1) 项目一:治安管理项目
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为100分。自评结果情况分析:该项目完成后,我局绩效自评为优秀,一是严格按照绩效目标情况,保障治安工作的基本运转,二是严格按照时间进度控制经费支出进度,提高资金使用效率,三是有效保障人民群众社会治安稳定环境,提升了人民群众的满意度、安全感。发现问题或建议:加强对资金使用效率,有效降低该专项资金成本。
附表:
2018年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
单位:绥阳县公安局 单位:元 | |||||||||||
项目名称 |
支治安管理 |
项目编码: | |||||||||
主管部门名称 |
绥阳县公安局 |
主管部门代码 |
|||||||||
项目资金(元) |
资 金 来 源 |
年初预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值(10分) |
执行率(B/A) |
得分 |
得分计算方法 | ||||
年度资金总额: |
868000 |
868000 |
10 |
100% |
10 |
执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。 | |||||
财政拨款 |
868000 |
868000 |
10 |
100% |
10 | ||||||
其中:上级补助 |
|||||||||||
本级安排 |
|||||||||||
其他资金 |
|||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | |||||||||
开展治安管理工作,保障辖区公共安全,维护辖区长久治安; |
一是严格按照绩效目标情况,保障县公安局治安公安工作的基本运转; 二是严格按照时间进度控制经费支出进度,提高资金使用效率; 三是有效的保障全县社会治安稳定,提升了社会的稳定性和人民群众的满意度、安全感。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
产 |
数量指标 |
各派出所矛盾纠纷调解 |
≥30人数 |
>100人数 |
10 |
完成值达到指标在,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
10 |
||||
安全巡逻 |
≥50次 |
>100次 |
10 |
10 |
|||||||
质量指标 |
资金使用率 |
100% |
100% |
10 |
1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
10 |
|||||
时效指标 |
治安工作完成时间 |
≤2018年 |
2018年 |
10 |
10 |
||||||
成本指标 |
治安工作经费保障 |
868000元 |
868000 |
10 |
10 |
||||||
效 |
经济效益 |
1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
|||||||||
社会效益 |
保护人民群众人身财产安全 |
有效提高 |
有效提高 |
15 |
15 |
||||||
维护社会治安稳定 |
有效提高 |
有效提高 |
15 |
15 |
|||||||
生态效益 |
|||||||||||
可持续影响 |
|||||||||||
…… |
|||||||||||
满意度指标(10分) |
服务对象 |
提升人民群众满意度 |
有效提高 |
有效提高 |
5 |
同效益指标得分计算方式。 |
5 |
||||
提升人民群众安全感 |
有效提高 |
有效提高 |
5 |
5 |
|||||||
…… |
|||||||||||
总分 |
100 |
||||||||||
绩效自评 |
我局绩效自评为优秀,该项目资金的下达:一是严格按照绩效目标情况,保障县公安局治安公安工作的基本运转,二是严格按照时间进度控制经费支出进度,提高资金使用效率,三是有效的保障全县社会治安稳定,提升了社会的稳定性和人民群众的满意度、安全感。 |
(2)项目二:国内安全保卫
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为100分。自评结果情况分析:该项目完成后,我局绩效自评为优秀,一是严格按照绩效目标情况,保障国内安全保卫工作的基本运转,二是严格按照时间进度控制经费支出进度,提高资金使用效率,三是有效保障人民群众社会治安稳定环境,有效提升了人民群众的满意度、安全感。发现问题或建议:加强对资金使用效率,有效降低该专项资金成本。
附表:
2018年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
单位:绥阳县公安局 单位:元 | |||||||||||
项目名称 |
支国内安全保卫 |
项目编码: | |||||||||
主管部门名称 |
绥阳县公安局 |
主管部门代码 |
|||||||||
项目资金(元) |
资 金 来 源 |
年初预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值(10分) |
执行率(B/A) |
得分 |
得分计算方法 | ||||
年度资金总额: |
26300 |
26300 |
10 |
100% |
10 |
执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。 | |||||
财政拨款 |
26300 |
26300 |
10 |
100% |
10 | ||||||
其中:上级补助 |
|||||||||||
本级安排 |
|||||||||||
其他资金 |
|||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | |||||||||
开展国内安全保卫工作,保障辖区公共安全,维护辖区长久治安; |
一是严格按照绩效目标情况,保障本县社会治安稳定和国内安全保卫基础工作开展。 二是严格按照时间进度控制经费支出进度,提高资金使用效率; 三是有效的保障全县社会治安稳定,提升了社会的稳定性和人民群众的满意度、安全感。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
产 |
数量指标 |
社会政治稳定信息调查 |
≥40次数 |
>40次 |
10 |
完成值达到指标在,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
10 |
||||
协调宗教、民族工作 |
≥20次 |
>20次 |
10 |
10 |
|||||||
质量指标 |
资金使用率 |
100% |
100% |
10 |
1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
10 |
|||||
时效指标 |
2018年国内安全保卫工作完成时间 |
≤2018年 |
2018年 |
10 |
10 |
||||||
成本指标 |
工作经费保障 |
26300元 |
26300元 |
10 |
10 |
||||||
效 |
经济效益 |
1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
|||||||||
社会效益 |
保护人民群众人身财产安全 |
有效提高 |
有效提高 |
15 |
15 |
||||||
维护社会治安稳定 |
有效提高 |
有效提高 |
15 |
15 |
|||||||
生态效益 |
|||||||||||
可持续影响 |
|||||||||||
…… |
|||||||||||
满意度指标(10分) |
服务对象 |
提升人民群众满意度 |
有效提高 |
有效提高 |
5 |
同效益指标得分计算方式。 |
5 |
||||
提升人民群众安全感 |
有效提高 |
有效提高 |
5 |
5 |
|||||||
…… |
|||||||||||
总分 |
100 |
||||||||||
绩效自评 |
我局绩效自评为优秀,该项目资金的下达:一是严格按照绩效目标情况,保障本县社会治安稳定和国内安全保卫基础工作开展,二是严格按照时间进度控制经费支出进度,提高资金使用效率,三是有效的保障全县社会治安稳定,提升了社会的稳定性和人民群众的满意度、安全感。 |
(3) 项目三:出入境管理
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为90.8分,我局绩效自评为良好。该项目资金的下达一是严格按照预算下达经费开支出入境办公费、证件等。二是严格按照时间进度控制经费支出进度,提高经费使用效率;三是有效保障了出入境服务办证工作。发现问题或建议:部分专项资金常常年末才下达,导致截至2018年底专项资金执行较慢,建议调整资金下达时间,强化专项资金使用的监督和管理,提高专项资金的执行率。
附表:
2018年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
单位:绥阳县公安局 单位:元 | |||||||||||
项目名称 |
支出入境管理经费 |
项目编码: | |||||||||
主管部门名称 |
绥阳县公安局 |
主管部门代码 |
|||||||||
项目资金 (元) |
资 金 来 源 |
年初预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值(10分) |
执行率(B/A) |
得分 |
得分计算方法 | ||||
年度资金总额: |
129500 |
69500 |
10 |
53.66% |
5.4 |
执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。 | |||||
财政拨款 |
129500 |
69500 |
10 |
53.66% |
5.4 | ||||||
其中:上级补助 |
|||||||||||
本级安排 |
|||||||||||
其他资金 |
|||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | |||||||||
保障公安出入境大厅工作稳步有序的推进。 |
保障出入境大厅工作开展及证件办理,确保公安工作稳步有序的推进。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
产 |
数量指标 |
出入境办证数 |
≥1000人 |
>1000人 |
20 |
完成值达到指标在,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
20 |
||||
质量指标 |
资金使用率 |
100% |
100% |
10 |
1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
10 |
|||||
时效指标 |
2018年出入境工作完成时间 |
≤2018年 |
2018年 |
10 |
10 |
||||||
成本指标 |
工作经费保障 |
129500元 |
69500元 |
10 |
5.4 |
||||||
效 |
经济效益 |
1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
|||||||||
社会效益 |
保护人民群众人身财产安全 |
有效提高 |
有效提高 |
15 |
15 |
||||||
维护社会治安稳定 |
有效提高 |
有效提高 |
15 |
15 |
|||||||
生态效益 |
|||||||||||
可持续影响 |
|||||||||||
…… |
|||||||||||
满意度指标(10分) |
服务对象 |
提升人民群众满意度 |
有效提高 |
有效提高 |
5 |
同效益指标得分计算方式。 |
5 |
||||
提升人民群众安全感 |
有效提高 |
有效提高 |
5 |
5 |
|||||||
…… |
|||||||||||
总分 |
90.8 |
||||||||||
绩效自评 |
我局绩效自评为良好,该项目资金的下达:一是严格按照绩效目标情况,保障出入境大厅工作开展及证件办理,确保公安工作稳步有序的推进。二是严格按照时间进度控制经费支出进度,提高资金使用效率,三是有效提升了人民群众的满意度、安全感。 |
(4) 项目四:防范和处理邪教犯罪
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为100分,我局绩效自评为优秀。该项目资金的下达一是严格按照预算下达经费开展处置“法轮功”、处置冒用宗教名义邪教组织、处置有害气功等工作开支。二是严格按照时间进度控制经费支出进度,提高经费使用效率;三是有效保障了防范和处理邪教犯罪工作的开展。发现问题或建议:加强对资金使用效率,有效降低该专项资金成本。
附表:
2018年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
单位:绥阳县公安局 单位:元 | |||||||||||
项目名称 |
支防范和处理邪教犯罪经费 |
项目编码: | |||||||||
主管部门名称 |
绥阳县公安局 |
主管部门代码 |
|||||||||
项目资金 (元) |
资 金 来 源 |
年初预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值(10分) |
执行率(B/A) |
得分 |
得分计算方法 | ||||
年度资金总额: |
26300 |
26300 |
10 |
100% |
10 |
执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。 | |||||
财政拨款 |
26300 |
26300 |
10 |
100% |
10 | ||||||
其中:上级补助 |
|||||||||||
本级安排 |
|||||||||||
其他资金 |
|||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | |||||||||
保障开展处置“法轮功”、处置冒用宗教名义邪教组织、处置有害气功等工作 |
保障防范和邪教处理犯罪工作,确保公安工作稳步有序的推进。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
产 |
数量指标 |
开展防范邪教犯罪宣传工作 |
≥10次数 |
>10次 |
10 |
完成值达到指标在,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
10 |
||||
办理防范和处理邪教犯罪案件 |
≥5件 |
>5件 |
10 |
10 |
|||||||
质量指标 |
资金使用率 |
100% |
100% |
10 |
1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
10 |
|||||
时效指标 |
2018年防范和邪教处理犯罪工作完成时间 |
≤2018年 |
2018年 |
10 |
10 |
||||||
成本指标 |
工作经费保障 |
≤26300元 |
26300元 |
10 |
10 |
||||||
效 |
经济效益 |
1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
|||||||||
社会效益 |
保护人民群众人身财产安全 |
有效提高 |
有效提高 |
15 |
15 |
||||||
维护社会治安稳定 |
有效提高 |
有效提高 |
15 |
15 |
|||||||
生态效益 |
|||||||||||
可持续影响 |
|||||||||||
…… |
|||||||||||
满意度指标(10分) |
服务对象 |
提升人民群众满意度 |
有效提高 |
有效提高 |
5 |
同效益指标得分计算方式。 |
5 |
||||
提升人民群众安全感 |
有效提高 |
有效提高 |
5 |
5 |
|||||||
…… |
|||||||||||
总分 |
100 |
||||||||||
绩效自评 |
我局绩效自评为良好,该项目资金的下达:一是严格按照绩效目标情况,保障邪教防范工作的开展,确保公安工作稳步有序的推进。二是严格按照时间进度控制经费支出进度,提高资金使用效率,三是有效提升了人民群众的满意度、安全感。 |
(5)项目五:禁毒管理项目
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为 100分。该项目完成后,我局绩效自评为优秀,该项目资金的下达:一是严格按照绩效目标情况,保障禁毒工作的基本运转,二是严格按照时间进度控制经费支出进度,提高资金使用效率,三是有效打击全县吸毒、贩毒等违法犯罪活动,提升了社会的稳定性和人民群众的满意度、安全感。发现问题或建议:我局办案业务尤其是专案业务存在周期长,案件复杂等原因,不能及时的办理专项经费的结报,因此截至2018年底专项资金执行较慢。建议调整资金下达时间,强化专项资金使用的监督和管理,加强对各部门保障员的专业培训,提高专项资金的执行率。
附表:
2018年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
单位:绥阳县公安局 单位:元 | |||||||||||
项目名称 |
支禁毒管理 |
项目编码: | |||||||||
主管部门名称 |
绥阳县公安局 |
主管部门代码 |
|||||||||
项目资金(元) |
资 金 来 源 |
年初预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值(10分) |
执行率(B/A) |
得分 |
得分计算方法 | ||||
年度资金总额: |
1610000元 |
1767474元 |
10 |
109.78% |
10 |
执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。 | |||||
财政拨款 |
1610000元 |
1767474元 |
10 |
109.78% |
10 | ||||||
其中:上级补助 |
|||||||||||
本级安排 |
|||||||||||
其他资金 |
|||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | |||||||||
打击全县吸毒、贩毒等违法犯罪活动,印制禁毒宣传手册,举办禁毒宣传活动,有力提高禁毒工作的效率。 |
打击全县吸毒、贩毒等违法犯罪活动,印制禁毒宣传手册,举办禁毒宣传活动,有力提高禁毒工作的效率。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
产 |
数量指标 |
打击吸毒、贩毒案件 |
≥200件 |
>200件 |
10 |
完成值达到指标在,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
10 |
||||
举办禁毒宣传活动 |
≥2次 |
>3次 |
5 |
5 |
|||||||
制作禁毒宣传手册 |
≥1000册 |
>1000册 |
5 |
5 |
|||||||
质量指标 |
立案案件办结率 |
≥90% |
90% |
10 |
1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
10 |
|||||
时效指标 |
办理案件时限 |
≤2018年12月31日前 |
2018年12月31日前 |
10 |
10 |
||||||
成本指标 |
经费保障 |
1610000元 |
1610000元 |
10 |
10 |
||||||
效 |
经济效益 |
1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
|||||||||
社会效益 |
保护人民群众人身财产安全 |
有效提高 |
有效提高 |
15 |
15 |
||||||
打击违法犯罪 |
有效提高 |
有效提高 |
15 |
15 |
|||||||
生态效益 |
|||||||||||
可持续影响 |
|||||||||||
…… |
|||||||||||
满意度指标(10分) |
服务对象 |
提升人民群众满意度 |
有效提高 |
有效提高 |
5 |
同效益指标得分计算方式。 |
5 |
||||
提升人民群众安全感 |
有效提高 |
有效提高 |
5 |
5 |
|||||||
…… |
|||||||||||
总分 |
100 |
||||||||||
绩效自评 |
项目完成后,我局绩效自评为优秀,该项目资金的下达:一是严格按照绩效目标情况,保障禁毒工作的基本运转,二是严格按照时间进度控制经费支出进度,提高资金使用效率,三是有效打击全县吸毒、贩毒等违法犯罪活动,提升了社会的稳定性和人民群众的满意度、安全感。 |
(6)项目六:反恐怖项目
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为 100分。该项目完成后,我局绩效自评为优秀,该项目资金的下达:一是严格按照绩效目标情况,保障反恐怖工作的基本运转,二是严格按照时间进度控制经费支出进度,提高资金使用效率,三是有效打击全县恐怖等违法犯罪活动,提升了社会的稳定性和人民群众的满意度、安全感。发现问题或建议:加强对各部门报账员的专业培训,提高专项资金的执行率、使用率。
附表:
2018年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
单位:绥阳县公安局 单位:元 | |||||||||||
项目名称 |
支反恐怖项目 |
项目编码: | |||||||||
主管部门名称 |
绥阳县公安局 |
主管部门代码 |
|||||||||
项目资金(元) |
资 金 来 源 |
年初预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值(10分) |
执行率(B/A) |
得分 |
得分计算方法 | ||||
年度资金总额: |
550000 |
550000 |
10 |
100% |
10 |
执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。 | |||||
财政拨款 |
550000 |
550000 |
10 |
100% |
10 | ||||||
其中:上级补助 |
|||||||||||
本级安排 |
|||||||||||
其他资金 |
|||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | |||||||||
打击全县恐怖等违法犯罪活动 |
打击恐怖等违法犯罪活动,解决我县经济领域快速发展所引起的各类突发性、敏感性、群体性事件,提升了我县群众的安全感和幸福感。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
产 |
数量指标 |
举办反恐宣传活动 |
≥2次 |
>3次 |
10 |
完成值达到指标在,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
10 |
||||
制作禁毒宣传手册 |
≥1000册 |
>1000册 |
10 |
10 |
|||||||
质量指标 |
资金使用率 |
≥90% |
100% |
10 |
1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
10 |
|||||
时效指标 |
开展反恐工资时限 |
≤2018年12月31日前 |
2018年12月31日前 |
10 |
10 |
||||||
成本指标 |
经费保障 |
550000 |
550000 |
10 |
10 |
||||||
效 |
经济效益 |
1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
|||||||||
社会效益 |
保护人民群众人身财产安全 |
有效提高 |
有效提高 |
15 |
15 |
||||||
打击违法犯罪 |
有效提高 |
有效提高 |
15 |
15 |
|||||||
生态效益 |
|||||||||||
可持续影响 |
|||||||||||
…… |
|||||||||||
满意度指标(10分) |
服务对象 |
提升人民群众满意度 |
有效提高 |
有效提高 |
5 |
同效益指标得分计算方式。 |
5 |
||||
提升人民群众安全感 |
有效提高 |
有效提高 |
5 |
5 |
|||||||
…… |
|||||||||||
总分 |
100 |
||||||||||
绩效自评 |
该项目完成后,我局绩效自评为优秀,该项目资金的下达:一是严格按照绩效目标情况,保障反恐怖工作的基本运转,二是严格按照时间进度控制经费支出进度,提高资金使用效率,三是有效打击全县恐怖等违法犯罪活动,提升了社会的稳定性和人民群众的满意度、安全感 |
(7) 项目七:居民身份证管理
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为98.8分,我局绩效自评为良好。该项目资金的下达一是严格按照预算下达经费开支居民身份证件管理工作等。二是严格按照时间进度控制经费支出进度,提高经费使用效率;三是有效保障了居民身份证件工作办理。发现问题或建议:部分专项资金常常年末才下达,导致截至2018年底专项资金执行较慢,建议调整资金下达时间,强化专项资金使用的监督和管理,提高专项资金的执行率。
附表:
2018年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
单位:绥阳县公安局 单位:元 | |||||||||||
项目名称 |
支居民身份证管理 |
项目编码: | |||||||||
主管部门名称 |
绥阳县公安局 |
主管部门代码 |
|||||||||
项目资金(元) |
资 金 来 源 |
年初预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值(10分) |
执行率(B/A) |
得分 |
得分计算方法 | ||||
年度资金总额: |
55300 |
52100 |
10 |
94.21% |
9.4 |
执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。 | |||||
财政拨款 |
55300 |
52100 |
10 |
94.21% |
5.4 | ||||||
其中:上级补助 |
|||||||||||
本级安排 |
|||||||||||
其他资金 |
|||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | |||||||||
保障居民身份证管理工作、证件制作工作的稳步有序推进。 |
保障居民身份证管理工作、证件制作工作的办理,确保公安工作稳步有序的推进。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
产 |
数量指标 |
居民身份证件制作数 |
≥1000人 |
>1000人 |
20 |
完成值达到指标在,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
20 |
||||
质量指标 |
资金使用率 |
100% |
100% |
10 |
1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
10 |
|||||
时效指标 |
2018年居民身份管理工作完成时间 |
≤2018年 |
2018年 |
10 |
10 |
||||||
成本指标 |
工作经费保障 |
55300元 |
52100元 |
10 |
9.4 |
||||||
效 |
经济效益 |
1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
|||||||||
社会效益 |
保护人民群众人身财产安全 |
有效提高 |
有效提高 |
15 |
15 |
||||||
维护社会治安稳定 |
有效提高 |
有效提高 |
15 |
15 |
|||||||
生态效益 |
|||||||||||
可持续影响 |
|||||||||||
…… |
|||||||||||
满意度指标(10分) |
服务对象 |
提升人民群众满意度 |
有效提高 |
有效提高 |
5 |
同效益指标得分计算方式。 |
5 |
||||
提升人民群众安全感 |
有效提高 |
有效提高 |
5 |
5 |
|||||||
…… |
|||||||||||
总分 |
98.8 |
||||||||||
绩效自评 |
我局绩效自评为良好,该项目资金的下达:一是严格按照预算下达经费开支居民身份证件管理工作等。二是严格按照时间进度控制经费支出进度,提高经费使用效率。三是有效提升了人民群众的满意度、安全感。 |
(8) 项目八:网络运行及维护项目
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成当年安排的目标任务,自评得分为100分。该项目完成后,我局绩效自评为优秀,该项目资金的下达一是严格按照预算下达经费开支网络运行及维护等。二是严格按照时间进度控制经费支出进度,提高经费使用效率;三是有效保障了公安机关网络设施维护、运行、租赁等方面开支,更好的服务侦查办案工作,提升了人民群众满意度和安全感。发现问题或建议:加强对资金使用效率,有效降低该专项资金成本。
附表:
2018年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
单位:绥阳县公安局 单位:元 | |||||||||||
项目名称 |
支网络运行及维护 |
项目编码: | |||||||||
主管部门名称 |
绥阳县公安局 |
主管部门代码 |
|||||||||
项目资金 (元) |
资 金 来 源 |
年初预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值(10分) |
执行率(B/A) |
得分 |
得分计算方法 | ||||
年度资金总额: |
315800元 |
315800元 |
10 |
100% |
10 |
执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。 | |||||
财政拨款 |
315800元 |
315800元 |
10 |
100% |
10 | ||||||
其中:上级补助 |
|||||||||||
本级安排 |
|||||||||||
其他资金 |
|||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | |||||||||
保障公安机关网络设施维护、运行、租赁等方面开支,更好的服务侦查办案工作。 |
保障公安机关网络设施维护、运行、租赁等方面开支,更好的服务侦查办案工作。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
产 |
数量指标 |
购置更新、维修网络侦控软件及设备 |
≤10套 |
2套 |
20 |
完成值达到指标在,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
20 |
||||
质量指标 |
资金使用率 |
100% |
100% |
10 |
1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
10 |
|||||
时效指标 |
购置更新、维修网络侦控软件及设备时间 |
2018年12月31日前 |
2018年12月31日前 |
10 |
10 |
||||||
成本指标 |
购置更新维护网络侦控软件及网络运行维护工作 |
315800元 |
315800元 |
10 |
10 |
||||||
效 |
经济效益 |
1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
|||||||||
社会效益 |
保护人民群众人身财产安全 |
有效提高 |
有效提高 |
15 |
15 |
||||||
维护社会治安稳定 |
有效提高 |
有效提高 |
15 |
15 |
|||||||
生态效益 |
|||||||||||
可持续影响 |
|||||||||||
…… |
|||||||||||
满意度指标(10分) |
服务对象 |
提升人民群众满意度 |
有效提高 |
有效提高 |
5 |
同效益指标得分计算方式。 |
5 |
||||
提升人民群众安全感 |
有效提高 |
有效提高 |
5 |
5 |
|||||||
…… |
|||||||||||
总分 |
100 |
||||||||||
绩效自评 |
我局绩效自评为优秀,该项目资金的下达:一是严格按照预算下达经费开支网络运行及维护等。二是严格按照时间进度控制经费支出进度,提高经费使用效率;三是有效保障了公安机关网络设施维护、运行、租赁等方面开支,更好的服务侦查办案工作,提升了人民群众满意度和安全感。 |
(9)项目九:拘押场所管理经费项目
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为100分。该项目完成后,我局绩效自评为优,该项目资金的下达一是严格按照文件标准进行采购物资,有效保障囚犯的生活需要。二是严格按照时间进度控制经费支出进度,提高采购食物的质量;三是有效减少了吸毒人员偷、盗、强的现象,提升了社会的稳定性和人民群众的满意度、安全感。发现问题或建议:该项目自评数据主要来源于拘押场所报销的发票、监管场所提供的关押人数,但由于在押人员流动性较大,人员较多,统计数据较困难,绩效的精确度还有待提高。
附表:
2018年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
单位:绥阳县公安局 单位:元 | |||||||||||
项目名称 |
支拘押收教场所管理 |
项目编码: | |||||||||
主管部门名称 |
绥阳县公安局 |
主管部门代码 |
|||||||||
项目资金(元) |
资 金 来 源 |
年初预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值(10分) |
执行率(B/A) |
得分 |
得分计算方法 | ||||
年度资金总额: |
1090800元 |
1090800元 |
10 |
100% |
10 |
执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。 | |||||
财政拨款 |
1090800元 |
1090800元 |
10 |
100% |
10 | ||||||
其中:上级补助 |
|||||||||||
本级安排 |
|||||||||||
其他资金 |
|||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | |||||||||
完成对绥阳县公安局行政拘留所、看守所在押人员生活给养费、医疗费等生活保障。 |
完成对绥阳县公安局行政拘留所、看守所在押人员生活给养费、医疗费等生活保障。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
产 |
数量指标 |
保障在押人员生活人数 |
≥300人数 |
>300人数 |
10 |
完成值达到指标在,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
10 |
||||
保障在押人员医疗人数 |
≤在押量 |
≤在押量 |
10 |
10 |
|||||||
质量指标 |
购买大米、蔬菜、肉类质量优质率 |
≥95% |
95% |
10 |
1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
10 |
|||||
时效指标 |
早、中、晚餐供应及时性 |
每日 |
每日 |
10 |
10 |
||||||
成本指标 |
伙食费成本、拘押人员医疗费 |
1090800元 |
1090800元 |
10 |
10 |
||||||
效 |
经济效益 |
1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
|||||||||
社会效益 |
社会稳定性 |
有效提高 |
有效提高 |
15 |
15 |
||||||
拘押人员对法律的认知度 |
有效提高 |
有效提高 |
15 |
15 |
|||||||
生态效益 |
|||||||||||
可持续影响 |
|||||||||||
…… |
|||||||||||
满意度指标(10分) |
服务对象 |
拘押人员家属满意度 |
有效提高 |
有效提高 |
5 |
同效益指标得分计算方式。 |
5 |
||||
拘押人员对伙食的满意度 |
有效提高 |
有效提高 |
5 |
5 |
|||||||
…… |
|||||||||||
总分 |
100 |
||||||||||
绩效自评 |
该项目完成后,我局绩效自评为优,该项目资金的下达一是严格按照文件标准进行采购物资,有效保障囚犯的生活需要。二是严格按照时间进度控制经费支出进度,提高采购食物的质量;三是有效减少了吸毒人员偷、盗、强的现象,提升了社会的稳定性和人民群众的满意度、安全感。 |
(10)项目十:信息化建设(天网工程项目)
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为 88.9分。该项目完成后,我局绩效自评为良好,该项目资金的下达:一是严格按照绩效目标情况,保障全县天网工程的基本运转,二是严格按照时间进度控制经费支出进度,提高资金使用效率,三是有效的提升了社会的稳定性和人民群众的满意度、安全感。发现问题或建议:本年天网工程项目建设更新变更,所以此项目资金截止2018年上半年已终止服务,导致未使用完结,新项目由于工期较长,范围广,维修采购金额较大,预算经费未及时下达。建议强化专项资金使用的监督和管理,提高专项资金的执行率。
2018年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
单位:绥阳县公安局 单位:元 | |||||||||||
项目名称 |
支天网工程 |
项目编码: | |||||||||
主管部门名称 |
绥阳县公安局 |
主管部门代码 |
|||||||||
项目资金(元) |
资 金 来 源 |
年初预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值(10分) |
执行率(B/A) |
得分 |
得分计算方法 | ||||
年度资金总额: |
3477600元 |
2193800元 |
10 |
63.08% |
6.3 |
执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。 | |||||
财政拨款 |
3477600 |
2193800元 |
10 |
63.08% |
6.3 | ||||||
其中:上级补助 |
|||||||||||
本级安排 |
|||||||||||
其他资金 |
|||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | |||||||||
保障全县天网工程建设工程运行款,为全县交通管理、侦查破案工作提供有力的保障。 |
保障全县天网工程建设工程运行款,为全县交通管理、侦查破案工作提供有力的保障。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
产 |
数量指标 |
监控摄像头数量、交通点、报警点覆盖面 |
主城区 |
主城区 |
20 |
完成值达到指标在,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
20 |
||||
质量指标 |
系统正常运行率 |
≥95% |
95% |
10 |
1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
10 |
|||||
时效指标 |
|||||||||||
成本指标 |
租赁费用 |
3477600元 |
2193800元 |
20 |
12.6 |
||||||
效 |
经济效益 |
1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
|||||||||
社会效益 |
社会稳定性 |
有效提高 |
有效提高 |
15 |
15 |
||||||
提升社会治安环境满意度 |
有效提高 |
有效提高 |
15 |
15 |
|||||||
生态效益 |
|||||||||||
可持续影响 |
|||||||||||
…… |
|||||||||||
满意度指标(10分) |
服务对象 |
提升人民群众满意度 |
有效提高 |
有效提高 |
5 |
同效益指标得分计算方式。 |
5 |
||||
提升人民群众安全感 |
有效提高 |
有效提高 |
5 |
5 |
|||||||
…… |
|||||||||||
总 分 |
88.9 |
||||||||||
绩效自评 |
该项目完成后,我局绩效自评为优,该项目资金的下达:一是严格按照绩效目标情况,保障全县天网工程的基本运转,二是严格按照时间进度控制经费支出进度,提高资金使用效率,三是有效的提升了社会的稳定性和人民群众的满意度、安全感。 |
(11)项目十一:中央转移支付项目
根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为100分。因该项目金额和支出内容涉密,具体绩效内容暂不予公开。
第四部分名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
绥阳县公安局
2019年8月21日
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