一、部门概况
1、部门主要职能:
1、森林资源保护与生态建设;
2、集体林场建设管理与指导;
3、林业科技推广与示范建设;
4、林政管理与林木多种经营技术服务。
2、部门预算单位构成
序号 |
单位名称 |
单位类型 |
1 |
绥阳县大路槽乡林业站 |
财政全额补助事业单位 |
3.部门人员构成
编制数 |
在编实有人数 |
离退休人员 | ||
合计 |
行政编制 |
事业编制 | ||
5 |
5 |
5 |
部门预算安排及增减情况
1、收入预算及增减情况
2017年收入预算总额47.3万元,均为公共财政预算拨款收入。比2016年增加7.16万元,同比增17.83%。增长原因一是单位新增加机关养老保险金,导致人员经费增加;
由于森林防项目支出纳入农业服务中心预算,项目收入减少2万元。
2、支出预算安排及增减情况
2017年部门预算总额47.3万元,其中社会保障和就业支出5.32万元,医疗卫生与计划生育支出2.68万元,农林水支出36.1万元,住房保障支出 3.19万元,对应收入来源划分情况如下:
(1)一般公共预算财政拨款收入安排支出2795万元
①基本支出47.3万元,比2016年增加7.16万元,同比增长17.83,增长原因一是单位新增加机关养老保险金,导致人员经费增加;
2、支出预算安排及增减情况
基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位在职共5,定员定额标准0.297万元/人,运行经费共安排1.485万元。其机关运行经费安排情况如下:办公费1.085万元、印刷费0万元、水费0万元、电费05万元、邮电费0万元、维修(护)费0万元、办公设备购置0万元、劳务费0万元、培训费0万元、差旅费0万元、其他0万元、会议费0万元、工会费0.25万元、福利费0.2万元、公务接待费0万元、公务运行维护费0万元和其他交通费用74.88万元,合计1.485万元。
②项目支出0万元,比2016年减少2万元,同比减少100%,减少原因森林防纳入农技站预算等原因支出减少。
二、绥阳县大路槽乡林业站预算公开报表及预算安排说明
(一)部门收支总体情况
1.部门收支总表:
绥阳县大路槽乡林业站2017年部门收支预算总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
2017年收入 |
2017年支出 |
备注 | ||||||
项 |
目 |
预算数 |
项 |
目 |
预算数 | |||
一、原一般公共预算拨款收入 |
47.30 |
一、社会保障和就业支出 |
5.32 |
|||||
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
二、医疗卫生与计划生育支出 |
2.68 |
||||||
三、政府性基金预算拨款收入 |
三、农林水支出 |
36.11 |
||||||
四、事业收入 |
四、住房保障支出 |
3.19 |
||||||
五、事业单位经营收入 |
||||||||
六、其他收入 |
||||||||
本年收入合计 |
47.30 |
本年支出合计 |
47.30 |
|||||
上年结转 |
结转下年 |
|||||||
收 入 总 计 |
47.30 |
支 出 总 计 |
47.30 |
2.关于绥阳县大路槽乡林业站中心2017年收支总体情况说明:
2017 年绥阳县大路槽乡林业站年初预算收入合计47.30万元,其中:原一般公共预算拨款收入47.30万元,相应安排支出预算 47.30万元,其中:社会保障和就业支出5.32万元,医疗卫生与计划生育支出2.68万元,农林水支出36.1万元,住房保障支出 3.19万元。
(二)部门收入总体情况
绥阳县大路槽乡林业站2017年部门收入总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目 |
合计 |
上年结转 |
原一般公共预算拨款收入 |
原预算 外转一般公共预算管理资金收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 | ||
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
5.32 |
5.32 |
|||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.32 |
5.32 |
|||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.32 |
5.32 |
|||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.68 |
2.68 |
|||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.68 |
2.68 |
|||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.68 |
2.68 |
|||||||||
213 |
农林水支出 |
36.11 |
36.11 |
|||||||||
21302 |
林业 |
36.11 |
36.11 |
|||||||||
2130204 |
林业事业机构 |
36.11 |
36.11 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
3.19 |
3.19 |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
3.19 |
3.19 |
|||||||||
2210201 |
住房公积金 |
3.19 |
3.19 |
|||||||||
总计 |
47.30 |
47.30 |
1、部门收入总表
2、关于绥阳县大路槽乡林业站2017年收入总体情况说明:
绥阳县大路槽乡林业站2017年收入总额为 47.3万元,其中:社会保障和就业支出 5.32万元,均为 2017 年初预算,占 2017 年部门 收入的 11.25%;医疗卫生与计划生育支出2.68万元,均为年初预算收入,占 2017 年部门收入的5.67%;农业水支出 36.11万元,均为 2017年初预算收入,占 2017 年部门收入的76.34%。住房保障支出3.19万元,占 2017 年部门收入的6.74%
(三)部门支出总体情况
1.部门支出总表:
绥阳县大路槽乡林业站2017年部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | |
科目 编码 |
科目名称 | ||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
5.32 |
5.32 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.32 |
5.32 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.32 |
5.32 |
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.68 |
2.68 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.68 |
2.68 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.68 |
2.68 |
||||
213 |
农林水支出 |
36.11 |
36.11 |
||||
21302 |
林业 |
36.11 |
36.11 |
||||
2130204 |
林业事业机构 |
36.11 |
36.11 |
||||
221 |
住房保障支出 |
3.19 |
3.19 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
3.19 |
3.19 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
3.19 |
3.19 |
||||
总计 |
47.30 |
47.30 |
2.关于绥阳县大路槽乡林业站 2017年支出总体情况说明:
绥阳县大路槽乡林业站2017年支出预算总额为47.30万元。其中:基本支出47.30万元,占 2017年部门支出的 100%;基本支出主要是人员经费及用于保障人力资源和社会保障服务中心正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为机关事业单位基本养老保险缴费支出5.32万元;占总支出的11.25%;事业单位医疗支出2.68万元,占总支出的5.67%,林业事业机构支出36.11万元,占总支出的76.34%。住房公积金支出3.19万元,占总支出的6.74%.
(四)财政拨款收支总体情况
1.财政拨款收支总表:
绥阳县大路槽乡林业站2017年财政拨款收支总表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
收入 |
支 |
出 |
备注 | ||||||
项 |
目 |
预算数 |
项 |
目 |
合 |
计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 | |
一、本年收入 |
47.30 |
一、社会保障和就业支出 |
5.32 |
||||||
(一)一般公共预算拨款 |
47.30 |
二、医疗卫生与计划生育支出 |
2.68 |
||||||
1.原一般公共预算拨款 |
47.30 |
三、农林水支出 |
36.11 |
||||||
2.原预算外转一般公共预算管理资 |
四、住房保障支出 |
3.19 |
|||||||
(二)政府性基金预算拨款 |
|||||||||
二、上年结转 |
|||||||||
(一)一般公共预算拨款 |
|||||||||
1.原一般公共预算拨款 |
|||||||||
2.原预算外转一般公共预算管理资金 |
|||||||||
(二)政府性基金预算拨款 |
|||||||||
二、结转下年 |
|||||||||
收入总计 |
47.30 |
支出总计 |
47.30 |
2.关于大路槽乡林业站2017年财政拨款收支总体情况说明:
绥阳县大路槽乡林业站2017年一般公共预算财政拨款总收入为47.30万元,占财政拨款总收入的100%;2017 年一般公共预算财政拨款支出 47.30万元,其中:社会保障和就业支出5.32万元,占财政拨款支出的11.25%;医疗卫生与计划生育支出2.68万元,占财政拨款支出的5.67%,农业水支出36.10万元,占财政拨款支出的76.34%。住房保障支出3.19万元,占财政拨款支出的6.74%
(五)一般公共预算支出情况
1.一般公共预算支出表:
绥阳县大路槽乡林业站2017年一般公共预算支出表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
乡镇级 支出 |
补助所属部门支出 | ||||
208 |
社会保障和就业支出 |
5.32 |
5.32 |
208 |
|||||
208 |
05 |
行政事业单位离退休 |
5.32 |
5.32 |
208 |
05 |
|||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.32 |
5.32 |
208 |
05 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.68 |
2.68 |
210 |
|||||
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
2.68 |
2.68 |
210 |
11 |
|||
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
2.68 |
2.68 |
210 |
11 |
||
213 |
农林水支出 |
36.11 |
36.11 |
213 |
|||||
213 |
02 |
林业 |
36.11 |
36.11 |
213 |
02 |
|||
213 |
02 |
04 |
林业事业机构 |
36.11 |
36.11 |
213 |
02 |
||
221 |
住房保障支出 |
3.19 |
3.19 |
221 |
|||||
221 |
02 |
住房改革支出 |
3.19 |
3.19 |
221 |
02 |
|||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
3.19 |
3.19 |
221 |
02 |
||
合计 |
47.30 |
47.30 |
2.关于绥阳县大路槽乡林业站 2017 年一般公共预算支出情况说明:
不包括上年结转,绥阳县大路槽乡林业站2017 年一般公共预算支出总额47.30万元,其中:基本支出47.30万元,占一般公共预算支出总额的100%;基本支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出5.32万元;事业单位医疗支出2.68万元,林业事业机构支出36.11万元。住房公积金支出3.19万元。
(六)一般公共预算基本支出情况
绥阳县大路槽乡林业站2017年一般公共预算基本支出明细表 | |||||
单位:万元 | |||||
经济分类科目 |
基本支出 |
备注 | |||
工资福利支出 |
42.62 |
42.62 |
|||
30101 |
基本工资 |
16.58 |
16.58 |
||
30102 |
津贴补贴 |
9.6 |
9.6 |
||
30104 |
社会保障和就业支出 |
2.68 |
2.68 |
||
30107 |
绩效工资 |
8.44 |
8.44 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险 |
5.32 |
5.32 |
||
商品和服务支出 |
1.48 |
1.48 |
|||
30201 |
办公费 |
0.54 |
0.54 |
||
30202 |
印刷费 |
0.2 |
0.20 |
||
30205 |
水费 |
0.02 |
0.02 |
||
30211 |
差旅费 |
0.32 |
0.32 |
||
30228 |
工会费 |
0.25 |
0.25 |
||
30229 |
福利费 |
0.15 |
0.15 |
||
对个人和家庭的补助 |
3.2 |
3.2 |
|||
30308 |
奖励金 |
0.01 |
|||
30311 |
住房公积金 |
3.19 |
3.19 |
||
其他资本性支出 |
|||||
31002 |
办公设备购置 |
||||
合计 |
47.30 |
45.82 |
1.48 |
1.一般公共预算基本支出表:
2.绥阳县大路槽乡林业站2017年一般公共预算基本支出情况说明:
绥阳县大路槽乡林业站2017年一般公共预算基本支出为47.30万元,其中人员经费45.82万元,占一般公共预算基本支出的96.87%;公用经费 1.48万元,占一般公共预算基本支出的3.13%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助 ,其中:工资福利支出42.62万元,占人员经费的93.02%;对个人和家庭的补助支出3.2万元,占人员经费的6.98%。公用经费主要是商品和服务支出1.48万元,占公用经费的100%;
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
1.一般公共预算“三公”经费支出表:
绥阳县大路槽乡林业站2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 |
2016年初预算数 |
2017年初预算数 |
2017年与上年预算数相比增减变化比率 |
2017年与上年预算数相比增减变化原因 |
2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
合计 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
一、因公出国(境)费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
二、公务接待费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
三、公务车购置及运行维护费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
1、公务车运行维护费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
2、公务车购置费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
说明 |
1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出。 |
2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 | |
3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费 、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | |
4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 | |
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加 预算安排。 | |
6、贵州省省本级因公出国(境)费,省级各部门在2017年部门预算中有列支的按批复据实公 开;公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。 | |
7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0”。 |
(八)政府性基金预算支出情况
绥阳县大路槽乡林业站2017年政府性基金预算支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | |||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
合计 |
||||||
注:大路槽乡林业站无政府性基金预算。 |
(九)资产情况表
1、资产情况表
绥阳县(大路槽乡林业站)2017年初资产情况表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 |
行次 |
数量 |
价值 |
资产总额 |
1 |
||
一、流动资产 |
2 |
||
二、固定资产 |
3 |
||
(一)房屋(平方米) |
4 |
||
1.办公用房 |
5 |
8.90 | |
2.业务用房 |
6 |
||
3.其他 |
7 |
||
(二)汽车(台、辆) |
8 |
||
1.轿车 |
9 |
||
2.越野车 |
10 |
||
3.小型载客汽车 |
11 |
||
4.大中型载客汽车 |
12 |
||
5.其他车型 |
13 |
||
(三)单价在20万元以上的设备(台、套…) |
14 |
||
1.单价20万元(含)-200万元 |
15 |
||
2.单价200万元(含)以上 |
16 |
||
(四)其他固定资产 |
17 |
1.07 | |
减:累计折旧及减值准备 |
18 |
6.50 | |
三、长期投资 |
19 |
||
四、在建工程 |
20 |
||
五、无形资产 |
21 |
||
减:累计摊销 |
22 |
||
六、其他资产 |
23 |
(十)采购预算情况
1、采购预算表
绥阳县(大路槽乡林业站)2017年政府采购预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 |
行次 |
采购预算 | ||
总计 |
财政性资金 |
其他资金 | ||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
1 |
|||
货物 |
2 |
|||
工程 |
3 |
|||
服务 |
4 |
|||
注:1.反映各部门和单位的各项政府采购预算、支出情况及政府采购政策落实情况,表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。 | ||||
2.“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。 | ||||
3.“其他资金”是指非财政性资金。 |
(十一)项目目标绩效申报情况
1、项目目标绩效申报表
贵州省绥阳县(大路槽乡林业站)2017年项目支出绩效预算目标情况表 | |||||||||||||||
填报日期: |
|||||||||||||||
项目名称 |
项目 类别 |
项目起止时间 |
资金来源(万元) |
项目年度目标 | |||||||||||
资金 总额 |
其中: 中央补助 |
本级 安排 |
下级配套 |
其他 收入 |
结转结余 |
其他资金 | |||||||||
合计 |
1255 |
||||||||||||||
填报说明:1、项目类别。根据项目目标选择填报:工作运行保障、产业发展、民生保障、基础设施建设、信息化网络建设、其他;2、项目年度目标。要求最大限度量化表述项目实施后发挥的作用、达到的目的等。 |
三、其他重要事项说明
1、绥阳县大路槽乡林业站运行经费说明:
绥阳县大路槽乡林业站2017年机关运行经费预算为1.48万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费等。
四、名词解释
1、一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。
2、一般公共预算收入:预算报告中所指的“一般公共预算收入”,即往年预算报告中的“公共财政预算收入”,主要是由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成,具体又可分为税收收入和非税收入两类。
3、基本支出:是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。
4、财政票据:是指由财政部门监(印)制、发放、管理,国家机关、事业单位、具有公开管理或者公共服务职能的社会团体及其他组织依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时,向公民、法人和其他组织开具的凭证。
5、项目支出:是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。
6、“三公”经费一般公共财政拨款预算数:是指当年年初预算安排的用于“三公经费”支出的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
7、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
8、公务用车购置费:指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
9、公务用车运行维护费:指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
10、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费。
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