一、部门主要职能
(一)、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作及安全生产。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
(二)、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外镇乡的经济交流与合作,抓好招商引资,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,村组道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。
二、部门概况
(一)部门决算单位构成
序号 |
单位名称 |
单位类型 |
1 |
绥阳县郑场镇政府 |
行政单位 |
2 |
绥阳县郑场镇财政所 |
事业单位 |
3 |
绥阳县郑场镇农技站 |
事业单位 |
4 |
绥阳县郑场镇村建中心 |
事业单位 |
5 |
绥阳县郑场镇文化服务中心 |
事业单位 |
6 |
绥阳县郑场镇安监站 |
事业单位 |
7 |
绥阳县郑场镇水利站 |
事业单位 |
8 |
绥阳县郑场镇林业站 |
事业单位 |
9 |
绥阳县郑场镇人资中心 |
事业单位 |
注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。
(二)部门人员构成
编制数 |
在编实有人数 |
离退休人员 | ||
合计 |
行政编制 |
事业编制 | ||
100 |
91 |
46 |
45 |
46 |
三、部门决算公开表
(一)收入支出决算总表(公开01表)
部门: |
单位:元 | ||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 | ||||
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||||||
一、财政拨款收入 |
1 |
17511042.14 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
8846251.25 | ||||
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
30 |
||||||
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
31 |
||||||
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
32 |
||||||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
33 |
||||||
六、其他收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
34 |
||||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
225666.00 | ||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
192224.20 | ||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
660104.60 | ||||||
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
|||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
677301.24 | ||||||
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
5781654.21 | ||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
|||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
374789.84 | ||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|||||||
16 |
十六、金融支出 |
44 |
|||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
584500.00 | ||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
168550.8 | ||||||
21 |
二十一、国债还本付息支出 |
49 |
|||||||
22 |
二十二、其他支出 |
50 |
|||||||
23 |
51 |
||||||||
本年收入合计 |
24 |
17511042.14 |
本年支出合计 |
52 |
17511042.14 | ||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
结余分配 |
53 |
||||||
年初结转和结余 |
26 |
年末结转和结余 |
54 |
||||||
27 |
55 |
||||||||
合计 |
28 |
17511042.14 |
合计 |
56 |
17511042.14 | ||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
(二)收入决算表(公开02表)
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门: |
单位:元 | ||||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
合计 |
17511042.14 |
17511042.14 |
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
8846251.25 |
8846251.25 |
||||||||
20101 |
人大事务 |
117796.28 |
117796.28 |
||||||||
2010101 |
行政运行 |
68596.28 |
68596.28 |
||||||||
2010199 |
其他人大事务支出 |
49200.00 |
49200.00 |
||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
5668127.19 |
5668127.19 |
||||||||
2010301 |
行政运行 |
5043187.19 |
5043187.19 |
||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
624940.00 |
624940.00 |
||||||||
20106 |
财政事务 |
2326887.88 |
2326887.88 |
||||||||
2010601 |
行政运行 |
990692.88 |
990692.88 |
||||||||
2010607 |
信息化建设 |
40000.00 |
40000.00 |
||||||||
2010699 |
其他财政事务支出 |
1296195.00 |
1296195.00 |
||||||||
20110 |
人力资源事务 |
260000.50 |
260000.50 |
||||||||
2011050 |
事业运行 |
260000.50 |
260000.50 |
||||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
473439.40 |
473439.40 |
||||||||
2013101 |
行政运行 |
243439.40 |
243439.40 |
||||||||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
230000.00 |
230000.00 |
||||||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
225666.00 |
225666.00 |
||||||||
20704 |
新闻出版广播影视 |
225666.00 |
225666.00 |
||||||||
2070401 |
行政运行 |
225666.00 |
225666.00 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
192224.20 |
192224.20 |
||||||||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
43200.00 |
43200.00 |
||||||||
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
43200.00 |
43200.00 |
||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
149024.20 |
149024.20 |
||||||||
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
149024.20 |
149024.20 |
||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
660104.60 |
660104.60 |
||||||||
21005 |
医疗保障 |
462984.6 |
462984.6 |
||||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
235093.12 |
235093.12 |
||||||||
2100502 |
事业单位医疗 |
227891.48 |
227891.48 |
||||||||
21007 |
计划生育事务 |
197120.00 |
197120.00 |
||||||||
2100717 |
计划生育服务 |
140000.00 |
140000.00 |
||||||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
57120.00 |
57120.00 |
||||||||
212 |
城乡社区支出 |
677301.24 |
677301.24 |
||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
317301.24 |
317301.24 |
||||||||
2120101 |
行政运行 |
317301.24 |
317301.24 |
||||||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
360000.00 |
360000.00 |
||||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
360000.00 |
360000.00 |
||||||||
213 |
农林水支出 |
5781654.21 |
5781654.21 |
||||||||
21301 |
农业 |
1833778.08 |
1833778.08 |
||||||||
2130104 |
事业运行 |
1389178.08 |
1389178.08 |
||||||||
2130126 |
农村公益事业 |
300000.00 |
300000.00 |
||||||||
2130199 |
其他农业支出 |
144600.00 |
144600.00 |
||||||||
21302 |
林业 |
481635.64 |
481635.64 |
||||||||
2130204 |
林业事业机构 |
455108.64 |
455108.64 |
||||||||
2130299 |
其他林业支出 |
26527.00 |
26527.00 |
||||||||
21303 |
水利 |
679528.50 |
679528.50 |
||||||||
2130301 |
行政运行 |
679528.50 |
679528.50 |
||||||||
21305 |
扶贫 |
840200.00 |
840200.00 |
||||||||
2130505 |
生产发展 |
840200.00 |
840200.00 |
||||||||
21307 |
农村综合改革 |
1480137.90 |
1480137.90 |
||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1300137.90 |
1300137.90 |
||||||||
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
180000.00 |
180000.00 |
||||||||
21308 |
普惠金融发展支出 |
466374.09 |
466374.09 |
||||||||
2130803 |
农业保险保费补贴 |
466374.09 |
466374.09 |
||||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
374789.84 |
374789.84 |
||||||||
21506 |
安全生产监管 |
374789.84 |
374789.84 |
||||||||
2150601 |
行政运行 |
294789.84 |
294789.84 |
||||||||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
80000.00 |
80000.00 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
584500.00 |
584500.00 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
584500.00 |
584500.00 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
584500.00 |
584500.00 |
||||||||
222 |
粮油物资储备支出 |
168550.80 |
168550.80 |
||||||||
22201 |
粮油事务 |
168550.80 |
168550.80 |
||||||||
2220118 |
粮油市场调控专项资金 |
168550.80 |
168550.80 |
||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
(三)支出决算表(公开03表)
公开03表 | ||||||||
部门: |
单位:元 | |||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
合计 |
17511042.14 |
12507335.25 |
5003706.89 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
8846251.25 |
6605916.25 |
2240335.00 |
||||
20101 |
人大事务 |
117796.28 |
68596.28 |
49200 |
||||
2010101 |
行政运行 |
68596.28 |
68596.28 |
|||||
2010199 |
其他人大事务支出 |
49200.00 |
49200.00 |
|||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
5668127.19 |
5043187.19 |
624940.00 |
||||
2010301 |
行政运行 |
5043187.19 |
5043187.19 |
|||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
624940.00 |
624940.00 |
|||||
20106 |
财政事务 |
2326887.88 |
990692.88 |
1336195.00 |
||||
2010601 |
行政运行 |
990692.88 |
990692.88 |
|||||
2010607 |
信息化建设 |
40000.00 |
40000.00 |
|||||
2010699 |
其他财政事务支出 |
1296195.00 |
1296195.00 |
|||||
20110 |
人力资源事务 |
260000.50 |
260000.50 |
|||||
2011050 |
事业运行 |
260000.50 |
260000.50 |
|||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
473439.40 |
243439.40 |
230000.00 |
||||
2013101 |
行政运行 |
243439.40 |
243439.40 |
|||||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
230000.00 |
230000.00 |
|||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
225666.00 |
225666.00 |
|||||
20704 |
新闻出版广播影视 |
225666.00 |
225666.00 |
|||||
2070401 |
行政运行 |
225666.00 |
225666.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
192224.20 |
192224.20 |
|||||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
43200.00 |
43200.00 |
|||||
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
43200.00 |
43200.00 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
149024.20 |
149024.20 |
|||||
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
149024.20 |
149024.20 |
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
660104.60 |
462984.60 |
197120.00 |
||||
21005 |
医疗保障 |
462984.60 |
462984.60 |
|||||
2100501 |
行政单位医疗 |
235093.12 |
235093.12 |
|||||
2100502 |
事业单位医疗 |
227891.48 |
227891.48 |
|||||
21007 |
计划生育事务 |
197120.00 |
197120.00 |
|||||
2100717 |
计划生育服务 |
140000.00 |
140000.00 |
|||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
57120.00 |
57120.00 |
|||||
212 |
城乡社区支出 |
677301.24 |
317301.24 |
360000.00 |
||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
317301.24 |
317301.24 |
|||||
2120101 |
行政运行 |
317301.24 |
317301.24 |
|||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
360000.00 |
360000.00 |
|||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
360000.00 |
360000.00 |
|||||
213 |
农林水支出 |
5781654.21 |
3823953.12 |
1957701.09 |
||||
21301 |
农业 |
1833778.08 |
1389178.08 |
444600.00 |
||||
2130104 |
事业运行 |
1389178.08 |
1389178.08 |
|||||
2130126 |
农村公益事业 |
300000.00 |
300000.00 |
|||||
2130199 |
其他农业支出 |
144600.00 |
144600.00 |
|||||
21302 |
林业 |
481635.64 |
455108.64 |
26527.00 |
||||
2130204 |
林业事业机构 |
455108.64 |
455108.64 |
|||||
2130299 |
其他林业支出 |
26527.00 |
26527.00 |
|||||
21303 |
水利 |
679528.50 |
679528.50 |
|||||
2130301 |
行政运行 |
679528.50 |
679528.50 |
|||||
21305 |
扶贫 |
840200.00 |
840200.00 |
|||||
2130505 |
生产发展 |
840200.00 |
840200.00 |
|||||
21307 |
农村综合改革 |
1480137.90 |
1300137.90 |
180000.00 |
||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1300137.90 |
1300137.90 |
|||||
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
180000.00 |
180000.00 |
|||||
21308 |
普惠金融发展支出 |
466374.09 |
466374.09 |
|||||
2130803 |
农业保险保费补贴 |
466374.09 |
466374.09 |
|||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
374789.84 |
294789.84 |
80000.00 |
||||
21506 |
安全生产监管 |
374789.84 |
294789.84 |
80000.00 |
||||
2150601 |
行政运行 |
294789.84 |
294789.84 |
|||||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
80000.00 |
80000.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
584500.00 |
584500.00 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
584500.00 |
584500.00 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
584500.00 |
584500.00 |
|||||
222 |
粮油物资储备支出 |
168550.80 |
168550.80 |
|||||
22201 |
粮油事务 |
168550.80 |
168550.80 |
|||||
2220118 |
粮油市场调控专项资金 |
168550.80 |
168550.80 |
|||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门: |
单位:元 | ||||||
收入 |
支出 | ||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17511042.14 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
8846251.25 |
8846251.25 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
31 |
||||
3 |
三、国防支出 |
32 |
|||||
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
|||||
5 |
五、教育支出 |
34 |
|||||
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
|||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
225666.00 |
225666.00 |
|||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
192224.20 |
192224.20 |
|||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
660104.60 |
660104.60 |
|||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
|||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
677301.24 |
677301.24 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
5781654.21 |
5781654.21 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
|||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
374789.84 |
374789.84 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|||||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
|||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|||||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
584500.00 |
584500.00 |
|||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
168550.80 |
168550.80 |
|||
21 |
二十一、国债还本付息支出 |
50 |
|||||
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
|||||
23 |
52 |
||||||
本年收入合计 |
24 |
17511042.14 |
本年支出合计 |
53 |
17511042.14 |
17511042.14 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
年末结转和结余 |
54 |
||||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
55 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
56 |
|||||
28 |
57 |
||||||
合计 |
29 |
合计 |
58 |
||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
公开05表 | |||||
部门: |
单位:元 | ||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
合计 |
17511042.14 |
12507335.25 |
5003706.89 | ||
201 |
一般公共服务支出 |
8846251.25 |
6605916.25 |
2240335.00 | |
20101 |
人大事务 |
117796.28 |
68596.28 |
49200 | |
2010101 |
行政运行 |
68596.28 |
68596.28 |
||
2010199 |
其他人大事务支出 |
49200.00 |
49200.00 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
5668127.19 |
5043187.19 |
624940.00 | |
2010301 |
行政运行 |
5043187.19 |
5043187.19 |
||
2010399 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
624940.00 |
624940.00 | ||
20106 |
财政事务 |
2326887.88 |
990692.88 |
1336195.00 | |
2010601 |
行政运行 |
990692.88 |
990692.88 |
||
2010607 |
信息化建设 |
40000.00 |
40000.00 | ||
2010699 |
其他财政事务支出 |
1296195.00 |
1296195.00 | ||
20110 |
人力资源事务 |
260000.50 |
260000.50 |
||
2011050 |
事业运行 |
260000.50 |
260000.50 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
473439.40 |
243439.40 |
230000.00 | |
2013101 |
行政运行 |
243439.40 |
243439.40 |
||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
230000.00 |
230000.00 | ||
207 |
文化体育与传媒支出 |
225666.00 |
225666.00 |
||
20704 |
新闻出版广播影视 |
225666.00 |
225666.00 |
||
2070401 |
行政运行 |
225666.00 |
225666.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
192224.20 |
192224.20 |
||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
43200.00 |
43200.00 |
||
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
43200.00 |
43200.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
149024.20 |
149024.20 |
||
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
149024.20 |
149024.20 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
660104.60 |
462984.60 |
197120.00 | |
21005 |
医疗保障 |
462984.60 |
462984.60 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
235093.12 |
235093.12 |
||
2100502 |
事业单位医疗 |
227891.48 |
227891.48 |
||
21007 |
计划生育事务 |
197120.00 |
197120.00 | ||
2100717 |
计划生育服务 |
140000.00 |
140000.00 | ||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
57120.00 |
57120.00 | ||
212 |
城乡社区支出 |
677301.24 |
317301.24 |
360000.00 | |
21201 |
城乡社区管理事务 |
317301.24 |
317301.24 |
||
2120101 |
行政运行 |
317301.24 |
317301.24 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
360000.00 |
360000.00 | ||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
360000.00 |
360000.00 | ||
213 |
农林水支出 |
5781654.21 |
3823953.12 |
1957701.09 | |
21301 |
农业 |
1833778.08 |
1389178.08 |
444600.00 | |
2130104 |
事业运行 |
1389178.08 |
1389178.08 |
||
2130126 |
农村公益事业 |
300000.00 |
300000.00 | ||
2130199 |
其他农业支出 |
144600.00 |
144600.00 | ||
21302 |
林业 |
481635.64 |
455108.64 |
26527.00 | |
2130204 |
林业事业机构 |
455108.64 |
455108.64 |
||
2130299 |
其他林业支出 |
26527.00 |
26527.00 | ||
21303 |
水利 |
679528.50 |
679528.50 |
||
2130301 |
行政运行 |
679528.50 |
679528.50 |
||
21305 |
扶贫 |
840200.00 |
840200.00 | ||
2130505 |
生产发展 |
840200.00 |
840200.00 | ||
21307 |
农村综合改革 |
1480137.90 |
1300137.90 |
180000.00 | |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1300137.90 |
1300137.90 |
||
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
180000.00 |
180000.00 | ||
21308 |
普惠金融发展支出 |
466374.09 |
466374.09 | ||
2130803 |
农业保险保费补贴 |
466374.09 |
466374.09 | ||
215 |
资源勘探信息等支出 |
374789.84 |
294789.84 |
80000.00 | |
21506 |
安全生产监管 |
374789.84 |
294789.84 |
80000.00 | |
2150601 |
行政运行 |
294789.84 |
294789.84 |
||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
80000.00 |
80000.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
584500.00 |
584500.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
584500.00 |
584500.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
584500.00 |
584500.00 |
||
222 |
粮油物资储备支出 |
168550.80 |
168550.80 | ||
22201 |
粮油事务 |
168550.80 |
168550.80 | ||
2220118 |
粮油市场调控专项资金 |
168550.80 |
168550.80 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)
公开06表 | |||||
部门: |
单位:元 | ||||
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
经济分类科目编码 |
科目名称 | ||||
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
合计 |
12507335.25 |
11681628.64 |
825706.61 | ||
301 |
工资福利支出 |
6804910.43 |
6804910.43 |
||
30101 |
基本工资 |
2,477,562.28 |
2,477,562.28 |
||
30102 |
津贴补贴 |
3,002,769.96 |
3,002,769.96 |
||
30103 |
奖金 |
7900.00 |
7900.00 |
||
30104 |
社会保障缴费 |
506184.60 |
506184.60 |
||
30107 |
绩效工资 |
810,493.59 |
810,493.59 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
||||
302 |
商品和服务支出 |
825706.61 |
825706.61 | ||
30201 |
办公费 |
381161.75 |
381161.75 | ||
30202 |
印刷费 |
||||
30203 |
咨询费 |
||||
30204 |
手续费 |
||||
30205 |
水费 |
||||
30206 |
电费 |
37305.20 |
37305.20 | ||
30207 |
邮电费 |
16100.00 |
16100.00 | ||
30209 |
物业管理费 |
||||
30211 |
差旅费 |
65449.00 |
65449.00 | ||
30212 |
因公出国(境)费用 |
||||
30213 |
维修(护)费 |
||||
30214 |
租赁费 |
||||
30215 |
会议费 |
47353.70 |
47353.70 | ||
30216 |
培训费 |
11006.00 |
11006.00 | ||
30217 |
公务接待费 |
68809.00 |
68809.00 | ||
30218 |
专用材料费 |
||||
30224 |
被装购置费 |
||||
30225 |
专用燃料费 |
||||
30226 |
劳务费 |
78360.00 |
78360.00 | ||
30227 |
委托业务费 |
||||
30228 |
工会经费 |
45,500.00 |
45,500.00 | ||
30229 |
福利费 |
41,100.00 |
41,100.00 | ||
30231 |
公务用车运行维护费 |
33561.96 |
33561.96 | ||
30239 |
其他交通费用 |
||||
30240 |
税金及附加费用 |
||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
4876718.21 |
4876718.21 |
||
30301 |
离休费 |
||||
30302 |
退休费 |
3,009,935.31 |
3,009,935.31 |
||
30303 |
退职(役)费 |
||||
30304 |
抚恤金 |
||||
30305 |
生活补助 |
1,280,937.90 |
1,280,937.90 |
||
30306 |
救济费 |
||||
30307 |
医疗费 |
||||
30308 |
助学金 |
||||
30309 |
奖励金 |
1,345.00 |
1,345.00 |
||
30310 |
生产补贴 |
||||
30311 |
住房公积金 |
584,500.00 |
584,500.00 |
||
30312 |
提租补贴 |
||||
30313 |
购房补贴 |
||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
||||
309 |
基本建建设支出 |
||||
30901 |
房屋建筑物购建 |
||||
30902 |
办公设备购置 |
||||
30903 |
专用设备购置 |
||||
30905 |
基础设施建设 |
||||
30906 |
大型修缮 |
||||
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
||||
30908 |
物资储备 |
||||
30913 |
公务用车购置 |
||||
30919 |
其他交通工具购置 |
||||
30999 |
其他基本建设支出 |
||||
310 |
其他资本性支出 |
||||
31001 |
房屋建筑物购建 |
||||
31002 |
办公设备购置 |
||||
31003 |
专用设备购置 |
||||
31005 |
基础设施建设 |
||||
31006 |
大型修缮 |
||||
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||||
31008 |
物资储备 |
||||
31009 |
土地补偿 |
||||
31010 |
安置补助 |
||||
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||||
31012 |
拆迁补偿 |
||||
31013 |
公务用车购置 |
||||
31019 |
其他交通工具购置 |
||||
31020 |
产权参股 |
||||
31099 |
其他资本性支出 |
||||
304 |
对企业事业单位的补贴 |
||||
30401 |
企业政策性补贴 |
||||
30402 |
事业单位补贴 |
||||
30403 |
财政贴息 |
||||
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
||||
305 |
转移性支出 |
||||
30501 |
不同级政府间转移性支出 |
||||
30502 |
同级政府间转移性支出 |
||||
307 |
债务利息支出 |
||||
30701 |
国内债务付息 |
||||
30707 |
国外债务付息 |
||||
399 |
其他支出 |
||||
39906 |
赠与 |
||||
39907 |
贷款转贷 |
||||
39999 |
其他支出 |
||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)
公开07表 | ||||||||||||||
部门: |
单位:元 | |||||||||||||
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||||||
合计 |
||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表)
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
公开08表 | |||
部门: |
单位:元、人 | ||
项目 |
行次 |
2016年预算数 |
2016年决算数 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
394400.00 |
252011.00 |
(一)支出合计 |
2 |
||
1.因公出国(境)费 |
3 |
||
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
179400.00 |
105884.00 |
(1)公务用车购置费 |
5 |
||
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
179400.00 |
105884.00 |
3.公务接待费 |
7 |
215000.00 |
146127.00 |
(1)国内接待费 |
8 |
215000.00 |
146127.00 |
(2)国(境)外接待费 |
9 |
||
(二)相关统计数 |
10 |
||
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
— |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
— |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
— |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
— |
1 |
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
— |
578 |
6.国内公务接待人次(人) |
16 |
— |
3459 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
17 |
— |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
18 |
— |
(九)政府采购情况表(公开09表)
政府采购情况表 | |||||||||
公开09表 | |||||||||
部门: |
单位:元 | ||||||||
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 | ||||||
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
总计 |
财政性资金 |
其他资金 | ||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
合计 |
1 |
974,000.00 |
974,000.00 |
751,970.00 |
|||||
货物 |
2 |
974,000.00 |
974,000.00 |
751,970.00 |
|||||
工程 |
3 |
||||||||
服务 |
4 |
||||||||
政府采购政策 |
行次 |
数量(个) |
采购金额 | ||||||
栏次 |
1 |
2 | |||||||
合计 |
1 |
||||||||
节能环保 |
2 |
||||||||
扶持不发达地区和少数民族地区 |
3 |
||||||||
支持中小企业 |
4 |
||||||||
注:1.反映各部门和单位的各项政府采购预算、支出情况及政府采购政策落实情况,表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。 | |||||||||
2.“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。 | |||||||||
3.“其他资金”是指非财政性资金。 |
(十)资产情况表(公开10表)
资产情况表 | |||||
公开10表 | |||||
部门: |
单位:元 | ||||
项 目 |
行次 |
数量 |
价值 | ||
年初数 |
年末数 |
年初数 |
年末数 | ||
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 | |
资产总额 |
1 |
— |
— |
3172767.94 |
3672107.74 |
一、流动资产 |
2 |
— |
— |
2232111.34 |
2232111.34 |
二、固定资产 |
3 |
— |
— |
1097523.80 |
1618852.80 |
(一)房屋(平方米) |
4 |
3214.00 |
3214.00 |
562975.00 |
562975.00 |
1.办公用房 |
5 |
3214.00 |
3214.00 |
562975.00 |
562975.00 |
2.业务用房 |
6 |
||||
3.其他 |
7 |
||||
(二)汽车(台、辆) |
8 |
1 |
1 |
180000.00 |
180000.00 |
1.轿车 |
9 |
1 |
1 |
180000.00 |
180000.00 |
2.越野车 |
10 |
||||
3.小型载客汽车 |
11 |
||||
4.大中型载客汽车 |
12 |
||||
5.其他车型 |
13 |
||||
(三)单价在20万元以上的设备(台、套…) |
14 |
||||
1.单价20万元(含)-200万元 |
15 |
||||
2.单价200万元(含)以上 |
16 |
||||
(四)其他固定资产 |
17 |
— |
— |
354548.80 |
875877.80 |
减:累计折旧及减值准备 |
18 |
— |
— |
156867.20 |
178856.40 |
三、长期投资 |
19 |
— |
— |
||
四、在建工程 |
20 |
— |
— |
||
五、无形资产 |
21 |
||||
减:累计摊销 |
22 |
— |
— |
||
六、其他资产 |
23 |
— |
— |
(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)
部门: |
单位:元 | ||||
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
一、事业收入 |
1 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
||
二、经营收入 |
2 |
二、外交支出 |
30 |
||
三、其他收入 |
3 |
三、国防支出 |
31 |
||
4 |
四、公共安全支出 |
32 |
|||
5 |
五、教育支出 |
33 |
|||
6 |
六、科学技术支出 |
34 |
|||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
|||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
|||
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
|||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
44 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
|||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|||
21 |
二十一、国债还本付息支出 |
49 |
|||
22 |
二十二、其他支出 |
50 |
|||
23 |
51 |
||||
本年收入合计 |
24 |
本年支出合计 |
52 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
结余分配 |
53 |
||
年初结转和结余 |
26 |
年末结转和结余 |
54 |
||
27 |
55 |
||||
合计 |
28 |
合计 |
56 |
||
注:本表反映部门本年度非财政拨款收支和年末结转结余情况。 |
四、2016年决算情况说明
(一)2016年度部门决算收入支出情况说明
1. 2016年度收入决算总额为17511042.14元,比上年增加93049.41元,同比增长0.53 %,其原因是增加普调人员经费、增人增资等因素。其中:
(1)财政拨款收入17511042.14元,占100%;
(2)上级补助收入0元;
(3)事业收入0元;
(4)经营收入0元;
(5)附属单位缴款0元;
(6)其他收入 0元;
2.2016年度支出决算总额为17511042.14元,比上年增加93049.41元,同比增长0.53 %,其原因是增加普调人员经费、增人增资等因。其中:
(1)基本支出12507335.25元,占71.43%;
(2)项目支出5003706.89元,占28.57%;
(3)上缴上级支出0元,占××%;
(4)经营支出0元;
(5)对附属单位补助支出0元;
(二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明
1. 2016 年度公共预算财政拨款收入17511042.14元,比上年增加93049.41元,同比增长0.53 %,其原因是增加普调人员经费、增人增资等因素。其中:
(1)财政拨款收入17511042.14元;
(2)上级补助收入0元;
……
(6)其他收入0元;其中:……(按照其他收入项目叙述)。
2.2016年度公共预算财政拨款支出决算17511042.14元,占年初预算的111.35%,其原因是增加一次专项性指标和普调人员经费、增人增资等因素。比上年增加93049.41元,同比增长0.53 %,其原因是增加普调人员经费、增人增资。其中:
(1)基本支出12507335.25元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费11681628.64元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费825706.61元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(2)项目支出5003706.89元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:
1、其他人大事务支出49200.00元;2、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出624940.00元;3、财政信息化建设40000.00元 ;4、其他财政事务支出1296195.00元;5、其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出230000.00元;6、计划生育服务140000.00元;7、其他计划生育事务支出57120.00元; 8、城乡社区环境卫生支出360000.00元; 9、农村公益事业支出300000.00元;10、其他农业支出144600.00元;11、其他林业支出26527.00元;12、发展生产支出840200.00元;13、农村综合改革试点补助180000.00元;14、农业保险保费补贴466374.09.00元;15、其他安全生产监管支出80000.00元;16、粮油物资储备支出168550.80元。
(三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
1.2016年度收入决算总额为0元;
2.2016年度支出决算总额为0 元;
(1)一般公共服务支出 0 元;
(2)国防支出 0 元;
……(支出功能划分)
(四)2016年机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出825706.61元,比上年增加58437元,增长6.23%。主要原因是:各单位部门工会、福利费增加。
(五)2016年度政府采购情况说明
2016年,本部门政府采购支出总额 751970.00元,占预算的100 %。其中:货物采购类 751970.00元,占预算的77.204 %。
授予节能环保合同金额0 元。
(六)2016年度国有资产占用情况说明
2016年资产总额3672107.74元,其中:流动资产2232111.34元,固定资产1618852.80元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。
本部门(单位)共有车辆1辆,其中,领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车 0 辆,单位价值180000元以上大型设备 0 台(套)。
(七)2016年度非财政拨款收支决算情况说明
2016度非财政拨款收入决算总额0元,其中:事业收入 0 元,经营收入0元,其他收入0元。决算支出决算总额 0元,其中:……(支出功能划分),年末结转和结余0元等。
(八)2016年度“三公”经费公共财政拨款支出决算情况说明
2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算252011.00元,比上年增加10794.00元,增长4.47%,增加原因是我镇项目需增多,公务接待费用增加。其中公务用车购置及运行维护费支出105884.00元,占年预算的64.56%,比上年减少126元,降低0.12%;公务接待费支147269.00元,占年预算的90.46%,比上年增加12062元,增长8.92%,增加原因是我镇项目需增多,公务接待费用增加
1.因公出国(境)费支出0元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累0人次。开支内容包括:
2.公务用车购置及运行维护费105884.00元,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费105884.00元。主要用于公务车运行维护费等。2016年,郑场镇开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费147269.00元。具体是:
国内公务接待支出147269.00元,主要是公务接待费用等。郑场镇单位2016年国内公务接待578批次,3459人次。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2:绥阳县郑场镇安监站2016年部门决算公开表样.xls
附件2:绥阳县郑场镇村镇建设服务中心2016年部门决算公开表样.xls
附件2:绥阳县郑场镇财政所2016年部门决算公开表样.xls
附件2:绥阳县郑场镇林业站2016年部门决算公开表样.xls
附件2:绥阳县郑场镇科技宣教文化信息中心2016年部门决算公开表样.xls
附件2:绥阳县郑场镇农业服务中心2016年部门决算公开.xls
附件2:绥阳县郑场镇人民政府2016年部门决算公开表样.xls
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