主要职能
(一)大力宣传并认真贯彻执行《中华全国人口与计划生育法》、《计划生育技术服务管理条例》和《贵州省人口与计划生育条例》,将人口和计划生育工作纳入本单位年初工作安排,纳入本系统目标管理,签订责任状。
(二)组织实施人口与计划生育法律、法规和方针、政策,协助政府制定和组织全县人口发展规划,组织对各乡镇人口与计划生育目标责任制执行情况进行检查考核,负责全县的计划生育统计工作和各项统费的管理。
(三)组织开展人口与计划生育宣传教育干部和技术人员培训;负责全县的计划生育优质服务工作,做好生殖保健服务以及提高出生人口素质工作。
(四)加强流动人口计划生育管理、宣传、服务工作,协调相关部门实行综合治理和开展“三结合”帮扶及各项优惠政策的落实,承担人口与计划生育领导小组的日常工作。
(五)负责全县计生系统信息化建设,为信息化系统管理提供技术保障。
(六)承办县人民政府和市计生局、省计生委交办的其他事项。
二、单位构成
序号 |
单位名称 |
单位类型 |
1 |
办公室 |
行政 |
2 |
绥阳县计划生育流动人口管理办公室 |
事业 |
3 |
绥阳县执法大队 |
事业 |
4 |
绥阳县人口和计划生育局规统股 |
行政 |
三、人员构成
编制数 |
在编实有人数 |
离退休人员 | ||
合计 |
行政编制 |
事业编制 | ||
19 |
18 |
11 |
7 |
10 |
四、2014年决算公开表
(一)公共预算收入支出决算总表(详见附件1)
(二)公共预算财政拨款支出决算表(详见附件2)
(三)三公经费情况表(详见附件3)
五、2014年部门决算情况说明
(一)收支决算总体情况
1.收入总额。2014年度收入决算总额为2297.4万元。
其中:财政拨款收入1909.67万元;年结转结余387.73万元。
2.支出总额。2014 年度支出决算总额为1667.7万元。其中:一般公共服务支出136.64万元;社会保障和就业支出0.32万元;项目支出1518.73万元;住房保障支出12.33万元。
3.结转结余。2014 年末财政性资金结转结余629.7万元。主要构成:一般公共服务结转结余629.7万元。
(二)公共预算财政拨款支出具体情况
2014年全局公共预算财政拨款支出1667.7万元,主要用于以下方面:
1.基本支出136.64万元,是用于保障本部门及所属事业单位等机构正常运转完成日常工作任务的支出。主要包括按照国家相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等支出77.76万元,离退休费、抚恤金、住房增量补贴等对个人和家庭的补助支出58.67万元,办公费、水电费、印刷费、差旅费、办公设备购置费等公用经费12.55万元。
2.项目支出 1518.73万元,是用于本部门及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体包括:
(1)计划生育家庭奖励574.31万元,主要用于部门预算编制的农村计划生育利益导向资金等。
(2)人口计生信息化系统建设21.78万元,主要用于网络运行光纤租赁、维护、培训、印刷等方面支出。
(3)计划生育生殖健康促进工程210.35万元
(4)计划生育免费基本技术服务80万元,主要是全县计划生育手术经费补助
(5)出生人口性别比综合治理9.87万元,主要用于打击两非等支出
(6)人口计生服务网络建设180万元,主要是用于县乡村计生网络建设。
(7)计划生育避孕药具经费10万元,主要是投入计划生育技术服务机构避孕药具经费支出。
(8)人口计生宣传教育经费24.17万元,主要用于计生宣传教育、印刷等支出。
(9)计划生育流动人口管理和服务23.62万元,用于流动人口工作支出。
(10)人口计生目标责任制考核116.61万元。用于根据县计生三线目标考核方案兑现县乡村奖励支出。
(11)其他人口计生事务支出268.02万元。用于计生中央转移支付等支出。
(三)“三公经费”公共财政拨款支出情况
2014年度计生局“三公经费”财政拨款支出决算17.71万元,其中:因公出国(境)费支出:无,公务接待费支出决算8.71万元,占49.18%;公务用车运行费支出决算9万元,占50.82%。现将具体情况说明如下:
(1)公务接待费。2014年度公务接待费支出决算8.71 万元,主要用于上级及其他市县相关部门到我局工作调研、参观考察、检查指导等按规定开支的公务接待。
(2)公务用车购置及运行费。我单位共有公务用车3辆,2014年公务用车运行费支出决算9万元,主要用于公务用车所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。
附件:一. 收支总表
二.一般公共预算财政拨款支出决算表
三.一般公共预算基本支出明细表
四.“三公经费”情况表
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