第一部分 部门(单位)名称概况
一、部门职责
注:简要说明部门(单位)主要职责。
(1)负责全县应急管理工作,指导各乡镇(街道)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作(煤矿除外,下同)。
(2)拟订全县应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划,组织起草安全生产规范性文件。
(3)指导全县应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制绥阳县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并组织实施,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
(4)按要求牵头建立与国家应急管理信息系统相衔接的全省、全市、全县统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
(5)组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县政府应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
(6)统一协调指挥全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接武警部队参与应急救援工作。
(7)依法行使全县安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇(街道)安全生产工作;承担县安全生产委员会日常工作。
(8)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法规规章情况及其安全生产条件、设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和全县危险化学品登记;负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。
(9)依法组织指导开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况;组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
绥阳县应急救援服务中心职能:负责全县灾害信息管理,收集居民群众各类诉求和社会舆情信息,建立应急指挥平台和市民公共服务平台,为全县应急管理、数字化城市管理等提供相关服务和保障;负责全县通信、警报保障等应急事务服务和应急救援指挥的服务保障工作;承担政策性农房保险的相关服务和保障工作;负责开展森林防火的相关服务工作,提供相关社会服务。
绥阳县减灾救灾服务中心职能:负责灾害监测预警服务;负责灾情信息收集要、外理、汇总和咨询服务;负责灾情信息管理系统、防灾减灾综合数据库等信息建设管理维护;负责减灾技术应用与推广;负责救灾物资管理;协助开展减灾救灾宣传与培训;负责应急救援物资的储备管理,组织应急抢修等保障服务工作;参与自然灾害和突发公共事件应急救助等工作;提供相关社会服务。
二、机构设置
注:简要说明部门(单位)
内设机构及说明本级和列入部门决算编制的下属单位情况。参考格式如下:
本部门(单位)内设8个机构:分别是办公室,安委办工作股,危化烟花爆竹综合监管股,安全生产基础股,应急救援指挥中心,政策法规股,应急管理综合行政执法大队,减灾救灾服务中心。
按照决算编报要求,纳入我部门(单位)2024年度部门决算编报范围的单位共1个,我部门(绥阳县应急管理局)没有独立核算的下属单位。
从预算单位构成看,本部门(单位)决算包括:本级决算,我部门(绥阳县应急管理局)没有下属单位,按照单位决算编报要求,单独编制本级决算。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
公开报表详见附件。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收支决算总计1540.12万元,与2023年度1630.55相比,减少90.43万元,下降5.55%,主要原因是:上级下拨项目资金有所减少。本年度上级下拨项目资金448.74万元,上年度上级下拨项目资金529.33万元。本年度退休1人。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1540.12万元,其中:财政拨款收入1540.12万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1540.12万元,其中:基本支出780.81万元,占50.70%;项目支出759.31万元,占49.30%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元0,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收支决算总计1540.12万元。与2023年度相比,减少90.43万元,下降5.55%,主要原因是:上级下拨项目资金有所减少。本年度上级下拨项目资金448.74万元,上年度上级下拨项目资金529.33万元。本年度退休1人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1540.12万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,减少90.43万元,下降5.55%,主要原因是:上级下拨项目资金有所减少。本年度上级下拨项目资金448.74万元,上年度上级下拨付项目资金529.33万元。本年度退休1人。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)14万元,占0.91%;社会保障和就业支出(类)81.19万元,占5.27%;卫生健康支出(类)32.86万元,占2.13%;住房保障支出(类)63.39万元,占4.12%。灾害防治及应急管理支出(类)1348.69万元,占87.57%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为858.43万元,支出决算为1540.12万元,完成年初预算的179.41%。其中:
1、一般公共服务201(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为0万元,支出决算为14万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本级财政追加资金。
2、社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)。年初预算为76.85万元,支出决算为68万元,完成年初预算的88.48%,决算数小于预算数的主要原因是本年度调出人员1人,退休人员1人。
3、社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项)年初预算为0万元,支出决算为8.84万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本年度调出人员1人,退休1人,根据规定调出或退休时人员才缴纳职业年金单位部分。
4、社会保障和就业支出208(类)残疾人事业11(款)其他残疾人事业99(项)。年初预算为0.92万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的54.35%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调出人员1人,退休1人。
5、社会保障和就业支出208(类)其他社会保障就业支出99(款)其他社会保障就业支出99(项)。年初预算为3.72万元,支出决算为3.84万元,完成年初预算的103.22%,决算数大于预算数的主要原因是本年度工伤保险调整了标准。
6、卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项)。年初预算为7.44万元,支出决算为7.2万元,完成年初预算的97%,。决算数小于预算数的主要原因是本年度调出人员1人,退休1人。
7、卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款) 事业单位医疗02(项)。年初预算为20.93万元,支出决算为16.27万元,完成年初预算的77.74%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调出人员1人,退休1人。
8、卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)公务员的医疗补助03(项)。年初预算为11.34万元,支出决算为9.39万元,完成年初预算的82.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调出人员1人,退休1人。
9、住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项)。年初预算为63.12万元,支出决算为63.38万元,完成年初预算的100.41%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工资调标相应的人员经费有所增加。
10、灾害防治及应急管理支出224(类)应急管理事务01(款)行政运行01(项)。年初预算为574.72万元,支出决算为603.38万元,完成年初预算的104.96%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工资调标相应的人员经费有所增加。
11、灾害防治及应急管理支出224(类)应急管理事务01(款安全监管06(项),年初预算为45万元,支出决算为113.42万元,完成年初预算的252.04%,决算数大于预算数的主要原因是本年度本级追加指标70万元的消防问题第三方服务费。
12、灾害防治及应急管理支出224(类)应急管理事务01(款应急救援08(项),年初预算为129万元,支出决算为154.17万元,完成年初预算的119.51%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支付了上年结转结余25.17万元用于灾害治理及应急物资储备。
13、灾害防治及应急管理支出224(类)应急管理事务01(款)应急管理09(项),年初预算为10万元,支出决算为12.16万元,完成年初预算的121.6%。决算数大于预算数的主要原因是此项资金是上级追加资金4.8万元。
14、灾害防治及应急管理支出224(类)应急管理事务01(款其他应急管理支出99(项),年初预算为0万元,支出决算为16.81万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项资金是上级上年追加资金结转16.81万元。
15、灾害防治及应急管理支出224(类)自然灾害救灾及恢复重建支出07(款)自然灾害救灾补助03(项),年初预算为0万元,支出决算为382万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项资金是上级追加资金382万元。
16、灾害防治及应急管理支出224(类)自然灾害救灾及恢复重建支出07(款)其他自然灾害防治及应急管理支出99(项),年初预算为0万元,支出决算为66.54万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项资金是上级追加资金66.54万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1540.12万元,其中:
(一)人员经费750.44万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。
(二)公用经费30.37万元,主要包括办公费、水电费、物业管理费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。与2023年度相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本部门(单位)2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。与2023年度相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本部门(单位)2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.23万元,支出决算为13.82万元,完成预算的90.74%;较上年增加0.09万元,增长0.65%。决算数小于预算数的主要原因是:本单位厉行节约,严格公务接待,所以公务接待费有所下降。决算数较上年增加的主要原因是:本年度应急救灾及安全生产任务重,下乡次数稍有增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元0,完成预算的0%;较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%/与上年决算数持平,无增减变动。决算数大于/小于预算数的主要原因0。决算数较上年增加(减少)的主要原因是0。/与上年不可比,主要原因是0。全年使用财政拨款安排的出国(境)团组共计0个,累计人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算13.23万元,支出决算13.21万元,完成预算的99.84%;较上年减少0.96万元,增长7.83%/与上年决算数持平,无增减变动。决算数小于预算数的主要原因:决算数小于预算数的主要原因是本单位严格公车管理控制。决算数较上年增加0.96万元的主要原因是:本年度应急救灾及安全生产任务重,下乡次数稍有增加。
公务用车购置支出0万元0,购置0辆公务用车0。
公务用车运行维护费13.21万元。主要用于燃油费,过路过桥费,维修费、保险等费用。截止2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费预算2万元,支出决算0.61万元,完成预算30.5%;较上年减少0.87万元,下降0.58%。决算数小于预算数的主要原因:严格公务接待,所以公务接待费有所下降。决算数较上年减少的主要原因是:严格公务接待,所公务接待费有所下降。国内接待费支出0.61万元,主要是:用于公务接待对上级到本级督导、检查工作,乡镇站所到本单位开展工作。2024年国内公务接待15批次,87人次。
国(境)外接待费支出0万元0,主要是0。无支出保留句号。2024年国(境)外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出30.37万元,与2023年度相比,减少3.65万元,下降10.73%,主要原因是:本年度调出1人,退休1人,加之在接待费用严格控制。与上年决算数相比,减少3.65万元。主要原因是:本年度调出1人,退休1人,加之在接待费用严格控制。
(二)政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2024年12月31日,共有车辆7辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用3辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作,共计3个项目进行了绩效自评,涉及资金184万元,自评覆盖率达到100%。
(二)项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
(三)部分重点项目绩效评价结果
本年度一共有三个项目进行了绩效评价,评价结果如下:
自然灾害救灾资金(县级):本年度预算129万元,实际支出90.39万元,主要是本年度上级拨款较多,导致县级资金结转下年,本度自评得分91.03分。
安全生产应急管理专项经费:本年度预算安排预算45万元,支出43.42万元。本次自评得分99.1分。
应急救援指挥中心指挥系统经费:本年度预算安排预算10万元,支出7.18万元。本次自评得分82.95分。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1:遵义市绥阳县应急管理局2024年度部门决算公开报表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门(单位):绥阳县应急管理局 |
2024年度 |
单位;万元 |
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收入 |
支出 |
||||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||||||||||||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1540.12 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
14.00 |
||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||||||||||||||
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||||||||||||||
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||||||||||||||
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||||||||||||||
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
81.18 |
|||||||||||||
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
32.86 |
||||||||||||||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||||||||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||||||||||||||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||||||||||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||||||||||||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||||||||||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||||||||||||||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||||||||||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||||||||||||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||||||||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
63.39 |
||||||||||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||||||||||||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||||||||||||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
1,348.69 |
||||||||||||||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||||||||||||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||||||||||||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||||||||||||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||||||||||||||
本年收入合计 |
27 |
1540.12 |
本年支出合计 |
58 |
1,540.12 |
||||||||||||
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
59 |
||||||||||||||
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||||||||||||||
30 |
61 |
||||||||||||||||
总计 |
31 |
1540.12 |
总计 |
62 |
1,540.12 |
||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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收入决算表 | |||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||
部门(单位):绥阳县应急管理局 |
2024年度 |
单位:万元 | |||||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||||||
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||||||
合计 |
1,540.12 |
1,540.12 |
|||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
14.00 |
14.00 |
||||||||||||||
20113 |
商贸事务 |
14.00 |
14.00 |
||||||||||||||
2011308 |
招商引资 |
14.00 |
14.00 |
||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
81.19 |
81.18 |
||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.84 |
76.84 |
||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.00 |
68.00 |
||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.84 |
8.84 |
||||||||||||||
20811 |
残疾人事业 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||||||
20899 |
其他保障和就业支出 |
3.85 |
3.85 |
||||||||||||||
2089999 |
其他保障和就业支出 |
3.85 |
3.85 |
||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
32.86 |
32.86 |
||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.86 |
32.86 |
||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
7.20 |
7.20 |
||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
16.27 |
16.27 |
||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.39 |
9.39 |
||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
63.39 |
63.39 |
||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
63.39 |
63.39 |
||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
63.39 |
63.39 |
||||||||||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1348.69 |
1348.69 |
||||||||||||||
22401 |
应急管理事务 |
899.95 |
899.95 |
||||||||||||||
2240101 |
行政运行 |
603.38 |
603.38 |
||||||||||||||
2240106 |
安全监管 |
113.42 |
113.42 |
||||||||||||||
2240108 |
应急救援 |
154.17 |
154.17 |
||||||||||||||
2240109 |
应急管理 |
12.16 |
12.16 |
||||||||||||||
2240199 |
其他应急管理支出 |
16.81 |
16.81 |
||||||||||||||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
448.74 |
448.74 |
||||||||||||||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
382.20 |
382.20 |
||||||||||||||
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
66.54 |
66.54 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门(单位):绥阳县应急管理局 |
2024年度 |
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,540.12 |
780.81 |
759.31 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
14.00 |
14.00 |
||||||
20113 |
商贸事务 |
14.00 |
14.00 |
||||||
2011308 |
招商引资 |
14.00 |
14.00 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
81.19 |
81.19 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.84 |
76.84 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.00 |
68.00 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.84 |
8.84 |
||||||
20811 |
残疾人事业 |
0.50 |
0.50 |
||||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.50 |
0.50 |
||||||
20899 |
其他保障和就业支出 |
3.85 |
3.85 |
||||||
2089999 |
其他保障和就业支出 |
3.85 |
3.85 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
32.86 |
32.86 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.86 |
32.86 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
7.20 |
7.20 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
16.27 |
16.27 |
||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.39 |
9.39 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
63.39 |
63.39 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
63.39 |
63.39 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
63.39 |
63.39 |
||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1348.69 |
603.38 |
745.31 |
|||||
22401 |
应急管理事务 |
899.95 |
603.38 |
296.57 |
|||||
2240101 |
行政运行 |
603.38 |
603.38 |
||||||
2240106 |
安全监管 |
113.42 |
113.42 |
||||||
2240108 |
应急救援 |
154.17 |
154.17 |
||||||
2240109 |
应急管理 |
12.16 |
12.16 |
||||||
2240199 |
其他应急管理支出 |
16.81 |
16.81 |
||||||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
448.74 |
448.74 |
||||||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
382.20 |
382.20 |
||||||
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
66.54 |
66.54 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门(单位):绥阳县应急管理局 |
2024年度 |
单位:万元 | ||||||
收 入 |
支 出 | |||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1540.12 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
14.00 |
14.00 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
81.18 |
81.18 |
||||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
32.86 |
32.86 |
||||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
63.39 |
63.39 |
||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
1,348.69 |
1,348.69 |
||||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
本年收入合计 |
27 |
1540.12 |
本年支出合计 |
59 |
1540.12 |
1540.12 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
总计 |
32 |
1540.12 |
总计 |
64 |
1540.12 |
1540.12 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
非财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开05表 | |||||
部门(单位):绥阳县应急管理局 |
2024年度 |
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
一、上级补助收入 |
1 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
||
二、事业收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
三、经营收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
四、附属单位上缴收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
五、其他收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
其中:本级横向转拨财政款 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
非本级财政拨款 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
||
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
|||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
|||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
本年收入合计 |
27 |
0 |
本年支出合计 |
58 |
0 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
59 |
||
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
30 |
61 |
||||
总计 |
31 |
0 |
总计 |
62 |
0 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开06表 |
|||||||
部门(单位):绥阳县应急管理局 |
2024年度 |
单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出 | ||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,540.12 |
780.81 |
759.31 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
14.00 |
14.00 |
||||
20113 |
商贸事务 |
14.00 |
14.00 |
||||
2011308 |
招商引资 |
14.00 |
14.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
81.19 |
81.19 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.84 |
76.84 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.00 |
68.00 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.84 |
8.84 |
||||
20811 |
残疾人事业 |
0.50 |
0.50 |
||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.50 |
0.50 |
||||
20899 |
其他保障和就业支出 |
3.85 |
3.85 |
||||
2089999 |
其他保障和就业支出 |
3.85 |
3.85 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
32.86 |
32.86 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.86 |
32.86 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
7.20 |
7.20 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
16.27 |
16.27 |
||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.39 |
9.39 |
||||
221 |
住房保障支出 |
63.39 |
63.39 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
63.39 |
63.39 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
63.39 |
63.39 |
||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1348.69 |
603.38 |
745.31 |
|||
22401 |
应急管理事务 |
899.95 |
603.38 |
296.57 |
|||
2240101 |
行政运行 |
603.38 |
603.38 |
||||
2240106 |
安全监管 |
113.42 |
113.42 |
||||
2240108 |
应急救援 |
154.17 |
154.17 |
||||
2240109 |
应急管理 |
12.16 |
12.16 |
||||
2240199 |
其他应急管理支出 |
16.81 |
16.81 |
||||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
448.74 |
448.74 |
||||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
382.20 |
382.20 |
||||
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
66.54 |
66.54 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
部门(单位):绥阳县应急管理局 |
2024年度 |
单位:万元 | ||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
711.44 |
302 |
商品和服务支出 |
30.37 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
215.28 |
30201 |
办公费 |
0.35 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
138.28 |
30202 |
印刷费 |
30702 |
国外债务付息 |
||
30103 |
奖金 |
93.72 |
30203 |
咨询费 |
30703 |
国内债务发行费用 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|||
30107 |
绩效工资 |
86.76 |
30205 |
水费 |
0.10 |
310 |
资本性支出 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
68.00 |
30206 |
电费 |
0.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.84 |
30207 |
邮电费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.47 |
30208 |
取暖费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.39 |
30209 |
物业管理费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.34 |
30211 |
差旅费 |
0.50 |
31006 |
大型修缮 |
|
30113 |
住房公积金 |
63.39 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
31008 |
物资储备 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
39.00 |
30215 |
会议费 |
0.16 |
31010 |
安置补助 |
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
30302 |
退休费 |
37.68 |
30217 |
公务接待费 |
0.15 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
30305 |
生活补助 |
1.32 |
30225 |
专用燃料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.54 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
3.16 |
399 |
其他支出 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.21 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
8.69 |
39909 |
经常性赠与 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39910 |
资本性赠与 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
39999 |
其他支出 |
||||
人员经费合计 |
750.44 |
公用经费合计 |
30.37 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
公开08表 |
||||||||||||
部门(单位):绥阳县应急管理局 |
2024年度 |
单位:万元 |
||||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
||||||||||||
本部门(单位)2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门(单位):绥阳县应急管理局 |
2024年度 |
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
||||||
本部门(单位)2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开10表 | |||||||||||
部门(单位):绥阳县应急管理局 |
2024年度 |
单位:万元 | |||||||||
预算数 |
决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
15.23 |
13.23 |
13.23 |
2 |
13.82 |
13.21 |
13.21 |
0.61 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
附件2:遵义市绥阳县应急管理局项目支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
(2024年度) | ||||||||||
单位(盖章):绥阳县应急管理局 |
||||||||||
项目名称 |
绥阳县应急管理局 | |||||||||
主管部门及代码 |
[#] |
实施单位 |
绥阳县应急管理局 | |||||||
项目资金 (元) |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
资金总额: |
8584280.62 |
19470460.8 |
15401198.23 |
10 |
79.10 |
7.91 | ||||
人员类项目: |
6475732.62 |
7577182.59 |
7504441.70 |
- |
- |
- | ||||
运转类公用经费项目: |
268548.00 |
303674.61 |
303674.61 |
- |
- |
- | ||||
其他运转类: |
0 |
0 |
0.00 |
- |
- |
- | ||||
特定目标类项目: |
1840000.00 |
11589603.60 |
7593081.92 |
- |
- |
- | ||||
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
目标1: 制定落实预警通报、分析通报、履职报告与点评、隐患举报奖励、约谈、督办等制度 ,做好自然灾害灾区受灾群众紧急转移安置 、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等救助工作。 . 目标2 : 政府主要领导主持召开常务会议或研究解决安全生产重大问题. 目标3: 每季度开展安全生产工作会议 目标4: 建立安全生产联合执法机制 |
1、2024年以来,全县共排查一般问题隐患15052条、整改完毕14463条、整改率96.09%;查处安全生产领域违法行为66009起,立案调查1056起,停业整顿企业54家次,吊销证照382个,下达行政处罚金额718.25万元,行政(刑事)拘留204人。2、2024年来全县共排查整改重大事故隐患17条,公布典型案例5条,开展重大事故隐患判断标准提升行动12次,参与人数428人次;开展生产经营单位主要负责人专题教育培训43次,1624人次,开展生产经营单位从业人员安全技能培训64次,2701人次;各行业主管部门检查生产经营单位538次,共1052家;公路安全生产防护工程建设17.2公里;拆除和开口防盗窗3323个,整治安全出口,疏散通道和消防车通道479处,企业按规定开展应急逃生演练51次,参与人数1348人次,安装配备早期火灾报警和灭火装置1328个。切实加强安全生产宣传教育,以安全生产月和“5.12”防灾减灾宣传日为契机,大力开展安全生产宣传教育“五进”活动,利用现代宣传手段,运用网站专栏、报纸专版、电视专题、应急广播等形式,加强安全知识的宣传普及,有效提升了全民安全意识。印制应急管理和安全常识宣传手册,包括机关应急、防震减灾、自然灾害、安全生产普法等宣传册。3、全县政策性农房灾害保险承保公司受理理赔460户,理赔总金额255.2552万元。4、2024年县级层面组建了综合性应急救援队伍15支312人,乡镇(街道)组建应急救援队伍15支504人,村居(社区)组建应急救援队伍121支2016人;明确了各乡镇(街道)应急通讯联络员60人,村级应急通讯联络员318人,进一步提升了应急救援服务水平。二是强化应急物资储备。县级物资储备库位于洋川街道诗乡门社区,占地面积800余平方米,截至目前已储备物资棉被3231床、毛毯499床、棉衣裤239套、折叠床1869张、帐篷628个等106余种物资,共计18700余件。三是强化应急物资采购资金投入。2024年投入29.886万元采购防汛应急物资;投入20.23万元采购850套森防单兵防灭火装备;为全县15个乡镇(街道)配发消防水罐车,进一步强化消防火灾先期应急处理能力 | |||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
备注 | |
产出指标(50分) |
数量指标 |
补助农房保险户数 |
≥10.4万户/每年 |
≥10.39万户/每年 |
5 |
5 |
||||
防灾减灾宣传次数 |
≥2次 |
≥2次 |
5 |
5 |
||||||
全年开展防灾减灾演练次数 |
≥15次 |
≥15次 |
5 |
5 |
||||||
安全生产执法检查次数 |
≥120次 |
≥126次 |
5 |
5 |
||||||
质量指标 |
全年开展防灾减灾演练达标率 |
=100% |
=100% |
5 |
5 |
|||||
安全生产隐患整改率 |
≥95% |
≥96.09% |
5 |
5 |
||||||
受灾人员应保尽保率 |
=100% |
=100% |
5 |
5 |
||||||
时效指标 |
年度工作按计划完成率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
|||||
成本指标 |
预算成本 |
≤1487.21万元 |
≤1540.11万元 |
5 |
0 |
本年度上级拨付款专项资金较多 |
||||
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
提升安全生产风险管控能力 |
显著提升 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
||||
提升防灾减灾能力 |
有效提升 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
||||||
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
被监管企业满意度 |
≥85% |
≥85% |
5 |
5 |
||||
单位 工作人员满意度 |
≥95 |
≥95 |
5 |
5 |
||||||
总 分 |
90 |
92.91 |
||||||||
自 评 |
本年度财政安排预算1947.05万元(包括上年结转),全年执行支出1540.12万元 。本年度自评得分92.91分。 |
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
(2024年度) | ||||||||||
单位(盖章):绥阳县应急管理局 |
||||||||||
项目名称 |
应急救援指挥中心指挥系统 | |||||||||
主管部门及代码 |
[213]绥阳县应急管理局 |
实施单位 |
绥阳县应急管理局本级 | |||||||
项目资金 (元) |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
年度资金总额: |
100000 |
100000 |
71824.83 |
10 |
71.82 |
7.18 | ||||
财政拨款: |
100000 |
100000 |
71824.83 |
- |
- |
- | ||||
本级安排: |
100000.00 |
100000.00 |
71824.83 |
- |
- |
- | ||||
其中:上级补助: |
0.00 |
0.00 |
0 |
- |
- |
- | ||||
其他: |
0.00 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
目标1:提升指挥中心智慧化水平目标2:提升紧急突发事件信息处理能力 |
本年度实际完成监控中心搬迁工作,提升了指挥中心智慧化水平,同是提升紧急突发事件信息处理能力。 | |||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
备注 | |
产出指标(50分) |
数量指标 |
应急智慧中心系统设备数量 |
≥1套(台) |
≥0套(台) |
10 |
0 |
本项目因有省级安装了系统,本项目资金未支付完成 |
|||
质量指标 |
应急智慧中心系统设备合格率 |
=100% |
=100% |
15 |
15 |
|||||
时效指标 |
事发应急救援及时性 |
立即 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
=71.82% |
15 |
10.77 |
本项目因有省级安装了系统,本项目资金未支付完成 |
||||
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
有效降低事故灾害损失率群众满意度 |
≥3% |
≥3% |
30 |
30 |
||||
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
系统设备使用人员满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||||
总 分 |
100 |
82.95 |
||||||||
自 评 |
本年度实际完成监控中心搬迁工作,提升了指挥中心智慧化水平,同是提升紧急突发事件信息处理能力。 |
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
(2024年度) | ||||||||||
单位(盖章):绥阳县应急管理局 |
||||||||||
项目名称 |
安全生产应急管理专项经费 | |||||||||
主管部门及代码 |
[213]绥阳县应急管理局 |
实施单位 |
绥阳县应急管理局本级 | |||||||
项目资金 (元) |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
年度资金总额: |
450000 |
450000 |
434246.4 |
10 |
96.50 |
9.65 | ||||
财政拨款: |
450000 |
450000 |
434246.4 |
- |
- |
- | ||||
本级安排: |
450000.00 |
450000.00 |
434246.40 |
- |
- |
- | ||||
其中:上级补助: |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
其他: |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
目标1:遏制重特大事故发生,有效控制事故起数下降、死亡人数下降。目标2:安全发展、科学发展,营造良好稳定的安全生产环境。目标3:开展项目支出绩效评价,提高财政资金使用效益,为政府提供决策。目标4:开展安全生产大检查,逐步完善安全生产队伍建设、安全生产基础能力建设、安全生产隐患排查及应急救援能力配套措施,促进全市安全生产形势持续稳定好转。 |
2024年来全县未发生安全生产事故,全县安全生产形势稳定。2024年以来,全县共排查一般问题隐患15052条、整改完毕14463条、整改率96.09%;查处安全生产领域违法行为66009起,立案调查1056起,停业整顿企业54家次,吊销证照382个,下达行政处罚金额718.25万元,行政(刑事)拘留204人。三是深入推进安全生产治本攻坚三年行动,印发《绥阳县安全生产治本攻坚三年行动实施方案(2024—2026年)》及34个行业领域子方案,成立三年行动工作专班,制定《绥阳县安全生产治本攻坚三年行动2024年重点任务清单》,建立工作专班管理制度,健全日常调度、信息报送、分析通报、督导暗访、督办交办等工作机制,扎实推进治本攻坚三年行动日常工作。2024年来全县共排查整改重大事故隐患17条,公布典型案例5条,开展重大事故隐患判断标准提升行动12次,参与人数428人次;开展生产经营单位主要负责人专题教育培训43次,1624人次,开展生产经营单位从业人员安全技能培训64次,2701人次;各行业主管部门检查生产经营单位538次,共1052家;公路安全生产防护工程建设17.2公里;拆除和开口防盗窗3323个,整治安全出口,疏散通道和消防车通道479处,企业按规定开展应急逃生演练51次,参与人数1348人次,安装配备早期火灾报警和灭火装置1328个。四是切实加强安全生产宣传教育,以安全生产月和“5.12”防灾减灾宣传日为契机,大力开展安全生产宣传教育“五进”活动,利用现代宣传手段,运用网站专栏、报纸专版、电视专题、应急广播等形式,加强安全知识的宣传普及,有效提升了全民安全意识。印制应急管理和安全常识宣传手册,包括机关应急、防震减灾、自然灾害、安全生产普法等宣传册、宣传单5万余份,宣传品5000余件。 | |||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
备注 | |
产出指标(50分) |
数量指标 |
安全生产执法监管检查次数 |
≥120次 |
≥126次 |
5 |
5 |
||||
年度工作运转保障 |
=100% |
=100% |
5 |
5 |
||||||
印发安全生产宣传单 |
≥8000份 |
≥9000份 |
5 |
5 |
||||||
质量指标 |
印发安全生产宣传单发放率 |
=100% |
=100% |
5 |
5 |
|||||
安全生产隐患整改率 |
=100% |
=96.09% |
5 |
4.8 |
有一部份是隐患是限期整改 |
|||||
安全生产应急管理工作达标率 |
=100% |
=100% |
5 |
5 |
||||||
时效指标 |
年度工作按计划开展率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
|||||
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
=96.5% |
10 |
9.65 |
本年因严格厉行节约,所以资有所结余。 |
||||
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
安全生产工作的社会认可度 |
≥85% |
≥85% |
30 |
30 |
||||
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
被监管企业满意度 |
≥85% |
≥85% |
5 |
5 |
||||
县委、县政府领导满意度 |
≥85% |
≥85% |
5 |
5 |
||||||
总 分 |
100 |
99.1 |
||||||||
自 评 |
2024年来全县未发生安全生产事故,全县安全生产形势稳定。2024年以来,全县共排查一般问题隐患15052条、整改完毕14463条、整改率96.09%;查处安全生产领域违法行为66009起,立案调查1056起,停业整顿企业54家次,吊销证照382个,下达行政处罚金额718.25万元,行政(刑事)拘留204人。三是深入推进安全生产治本攻坚三年行动,印发《绥阳县安全生产治本攻坚三年行动实施方案(2024—2026年)》及34个行业领域子方案,成立三年行动工作专班,制定《绥阳县安全生产治本攻坚三年行动2024年重点任务清单》,建立工作专班管理制度,健全日常调度、信息报送、分析通报、督导暗访、督办交办等工作机制,扎实推进治本攻坚三年行动日常工作。2024年来全县共排查整改重大事故隐患17条,公布典型案例5条,开展重大事故隐患判断标准提升行动12次,参与人数428人次;开展生产经营单位主要负责人专题教育培训43次,1624人次,开展生产经营单位从业人员安全技能培训64次,2701人次;各行业主管部门检查生产经营单位538次,共1052家;公路安全生产防护工程建设17.2公里;拆除和开口防盗窗3323个,整治安全出口,疏散通道和消防车通道479处,企业按规定开展应急逃生演练51次,参与人数1348人次,安装配备早期火灾报警和灭火装置1328个。四是切实加强安全生产宣传教育,以安全生产月和“5.12”防灾减灾宣传日为契机,大力开展安全生产宣传教育“五进”活动,利用现代宣传手段,运用网站专栏、报纸专版、电视专题、应急广播等形式,加强安全知识的宣传普及,有效提升了全民安全意识。印制应急管理和安全常识宣传手册,包括机关应急、防震减灾、自然灾害、安全生产普法等宣传册、宣传单5万余份,宣传品5000余件。 |
(2,024年度) | ||||||||||
单位(盖章):绥阳县应急管理局 |
||||||||||
项目名称 |
自然灾害救灾资金(县级) | |||||||||
主管部门及代码 |
[213]绥阳县应急管理局 |
实施单位 |
绥阳县应急管理局本级 | |||||||
项目资金 (元) |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
年度资金总额: |
1290000 |
1290000 |
903393.69 |
10 |
70.03 |
7 | ||||
财政拨款: |
1290000 |
1290000 |
903393.69 |
- |
- |
- | ||||
本级安排: |
1290000.00 |
1290000.00 |
903393.69 |
- |
- |
- | ||||
其中:上级补助: |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
其他: |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
目标1:按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定,支持做好灾区受灾群众紧急转移安置 、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等救助工作,保障受灾群众基本生活,维护社会稳定。目标2:支持做好灾区因灾倒损民房恢复重建工作,争取受灾群众早日入住新居。 |
根据中央、省、市下拨的冬春救助资金,拟定《全县2023—2024年度受灾困难群众冬春期间救助工作实施方案》报县政府审定,按照“分类救助、重点救助、精准救助”原则,于1月19日通过“一卡通”账户将发放270.18万元给受灾困难群众,共救助6421户17631人;投入干旱灾害救助资金6.474万元,救助因旱饮水困难421户1079人;投入240余万元开展地质灾害、洪涝灾害排危除险和应急治理。二是强化应急避难场所建设,制定《绥阳县2024年城乡应急避难场所设置工作实施方案》,完成9个城乡应急避难场建设,可容纳4.58万人,进一步提升了基层防灾减灾救灾能力。三是强化防灾减灾救灾业务培训,2024年4月22日—5月17日期间,县应急管理局组织骨干深入乡镇(街道)开展全县第一期防灾减灾救灾业务培训,共培训720余名镇、村干部,进一步提高防汛抗旱、基层防灾减灾救灾处置能力。四是强化灾害理赔保障,2024年以来,积极统筹全县政策性农房保险工作,联合人保财险公司和平安财险公司实地开展灾害调查和理赔,全县政策性农房灾害保险承保公司受理理赔460户,理赔总金额255.2552万元。 | |||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
备注 | |
产出指标(50分) |
数量指标 |
防灾减灾宣传次数 |
≥2次 |
≥2次 |
3 |
3 |
||||
恢复重建受灾地区倒塌严损房屋数 |
≥2户 |
≥0户 |
3 |
0 |
群众外出未确定重建时间 |
|||||
紧急转移安置受灾群众总人次 |
≥25人次 |
≥25人次 |
3 |
3 |
||||||
过渡期生活救助总人次 |
≥100人次 |
≥100人次 |
3 |
3 |
||||||
补助农房保险户数 |
≥10.4万户 |
≥10.39万户 |
3 |
3 |
||||||
质量指标 |
应急基础工作完成及时率 |
=100% |
=100% |
4 |
4 |
|||||
受灾人员应保尽保率 |
=100% |
=100% |
4 |
4 |
||||||
重建房屋质量达标率 |
=100% |
=100% |
3 |
3 |
||||||
因灾死亡失踪人员控制率 |
≤0.01% |
≤0% |
4 |
4 |
||||||
时效指标 |
事发应急救援及时率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
|||||
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
=70.3% |
10 |
7.03 |
因上级拨付资金较多,就用了上级资金,县级资金就结余 |
||||
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
自然灾害救灾工作的社会认可度 |
≥85% |
≥85% |
30 |
30 |
||||
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
县委、县政府领导满意度 |
≥85% |
≥85% |
5 |
5 |
||||
受灾群众满意率 |
≥85% |
≥85% |
5 |
5 |
||||||
总 分 |
100 |
91.03 |
||||||||
自 评 |
根据中央、省、市下拨的冬春救助资金,拟定《全县2023—2024年度受灾困难群众冬春期间救助工作实施方案》报县政府审定,按照“分类救助、重点救助、精准救助”原则,于1月19日通过“一卡通”账户将发放270.18万元给受灾困难群众,共救助6421户17631人;投入干旱灾害救助资金6.474万元,救助因旱饮水困难421户1079人;投入240余万元开展地质灾害、洪涝灾害排危除险和应急治理。二是强化应急避难场所建设,制定《绥阳县2024年城乡应急避难场所设置工作实施方案》,完成9个城乡应急避难场建设,可容纳4.58万人,进一步提升了基层防灾减灾救灾能力。三是强化防灾减灾救灾业务培训,2024年4月22日—5月17日期间,县应急管理局组织骨干深入乡镇(街道)开展全县第一期防灾减灾救灾业务培训,共培训720余名镇、村干部,进一步提高防汛抗旱、基层防灾减灾救灾处置能力。四是强化灾害理赔保障,2024年以来,积极统筹全县政策性农房保险工作,联合人保财险公司和平安财险公司实地开展灾害调查和理赔,全县政策性农房灾害保险承保公司受理理赔460户,理赔总金额255.2552万元。 |